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梧州市投资投诉中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市投资投诉中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市投资投诉中心 2025 年单位预算
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市投资投诉中心 2025 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)负责受理外商投诉、处理外来投资企业反映的情
况和问题。
(二)负责对招商引资责任单位的巡查、检查、督查等
工作。
(三)负责督促责任主体单位提高招商引资工作的服
质量、服务效率和服务水平。
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二、机构设置情况
梧州市投资投诉中心为梧州市投资促进局管理的相当于
正科级财政全额拨款事业单位(公益一类),加挂“梧州市
外来投资服务中心”牌子,实行“一套人马,两块牌子”管
理。
三、人员构成情况
梧州市投资投诉中心单位人员制总数 5 名,其中全额
事业编制 5 名。实有人数 4 人,其中全额事业在编人员 3 人,
其他聘用人员 1 人。
第二部分:梧州市投资投诉中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 616711.78 元 , 同 比 增 加
108391.62 增长 21.32%其中:本年收入预算 616711.78
比增108391.62 ,增21.32%入包
般公共预算拨款支出包括:一般公共服务支出、社会保障
和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。2025 年收
预算总体增加主要是以下支出增加:按规定调整社保公积金
缴费基数使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 616711.78 元 , 同 比 增 加
108391.62 增长 21.32%本年收入预算 616711.78
同比增加 108391.62 元,增长 21.32%。其中
(一)一般公共预算拨616711.78 收入总预算
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100%,,同比增加 108391.62 元,增长 21.32%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 616711.78 同比增加 108391.62
21.32%中,616711.78
支出总预算的 100%同比增加 108391.62 元,增长 21.32%
出预0总预0%无变
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 491251.04 元,支出
总预算 79.66%,同比增加 93251.14 元,增长 23.43 %
(二)社会保障和就业支出类科目 52988.16
出总预算 8.59%,同比增加 3980.80 元,增长 8.12%
(三)卫生健康支出类科26522.9 元,占支出总预算
4.30%,同比增加 1965.52 元,增长 8.00%
(四)住房保障支出类科目 45949.68 元,占支出总预
7.45%,同比增加 9194.16 元,增长 25.01 %
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 616711.78 收入包括:
一般公共预算拨款 616711.78 元。出包括:一般公共服务
491251.04 元、社会保障和就业支出 52988.16
生健康支出 26522.90 元、房保障支45949.68 元。
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21.32%
保公积金缴费基数使财政拨款收支预算总体有所增加
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 616711.78 元,同比增
108391.62 增长 21.32%中:基本支出 616711.78
元,项目支0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 事业运行 491251.04 其中基本支出 491251.04
元,项目支0元。主要用于单位基本运转。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52988.16
其中:基本支出 52988.16 元,项目支出 0元。主要用于
纳在编人员养老保险。
3. 事业单位医疗 26522.9 元,其中:基本支出 26522.9
元,项目支0元。主要用于缴纳在编人员医疗保险。
4.45949.68 元,其中:基本支出 45949.68
元,项目支0元。主要用于缴纳在编人员住房公积金
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 616711.78 占一般公共预算支出预
100%,同比增加 108391.62 元,增长 21.32%。其中:
575941.62
93.39%,同比增加 157007.58 元,增长 37.48%
商品和服务支出预40770.16 元,占基本支出预算
6.61%同比减少 48615.96 元,下降 54.39%
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2. 项目支出 0元,占一般公共预算支出的 0%同比
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 616711.78 元,同比
增加 108391.62 元,增长 21.32%。其中:
人员经575941.62 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福
23.16%
公积金缴费基数。
公用经费 40770.16 ,主要包括:办公费、工会经费
其他商品服务和支出。较上年增长 0.18%,主要原因是机构
运行成本基本保持稳定。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口安排费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预0元,同比无变化。
3.公务用车费购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
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(二2025 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0同比无变化。中,当年一般公
共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预0元,同比无变化。其
中,当年一般公共预算资金安排的经费支出预算
元,同比无变化。具体是:
1公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。其中
当年一般安排预算 0
比无变化。
2)公务用车购置预0元,同比其中
年一公共预算资金安排经费支出预算 0,同
无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
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十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明。
梧州市投资投诉中心机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市投资投诉中心为事业单位事业运行经费总预算
安排 40770.16 其中:本支出预算 40770.16 元,
支出预0元,同比减48615.96 元,下降 54.39%
本年度劳务派遣聘用人员经费预算不安排在定额公用经
中。主要用于办公费、工会经费、其他商品服务和支出
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 3368.96 7031.04
元,下降 67.61%其中:政府集中采购预算 3368.96
占政府采购预算的 100%同比增加 3368.96 元,增长 100%
主要原因是将本年度采购计划纳入政府集中采购预算分散
采购 0元,占政府采购预算的 0%,同比减少 10400 元,下
100 %主要原因是将本年度采购计划纳入政府集中采购
预算。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 3368.96
元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中货物类采3368.96 元,占政府
采购预算 100%0元,占政府采购预算 0%
服务类采购 0元,占政府采购预算 0%
货物类采购主要内容是:打印纸,预算金额 3368.96 ,
用于采购办公打印用纸。
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(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计0元,其中:1.
地、房屋及构筑物0元。2. 通用设0元。3. 专用设备0元。
4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 家具、用具、装
具等0元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年预算无项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
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十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件