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的100%,,同比增加 108391.62 元,增长 21.32%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 616711.78 元,同比增加 108391.62
元,增长 21.32%。其中,基本支出预算 616711.78 元,占
支出总预算的 100%,同比增加 108391.62 元,增长 21.32%;
项目支出预算 0元,占支出总预算的 0%,与上年无变化。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 491251.04 元,占支出
总预算 79.66%,同比增加 93251.14 元,增长 23.43 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 52988.16 元,占支
出总预算 8.59%,同比增加 3980.80 元,增长 8.12%。
(三)卫生健康支出类科目 26522.9 元,占支出总预算
4.30%,同比增加 1965.52 元,增长 8.00%。
(四)住房保障支出类科目 45949.68 元,占支出总预
算7.45%,同比增加 9194.16 元,增长 25.01 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 616711.78 元。收入包括:
一般公共预算拨款 616711.78 元。支出包括:一般公共服务
支出 491251.04 元、社会保障和就业支出 52988.16 元、卫
生健康支出 26522.90 元、住房保障支出 45949.68 元。财政