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(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 508320.16 元,较上年增长 8.74%
其中,基本支出预算 508320.16 元,占支出总预算的 100%,
同比增加 40844.53 元,增长 8.74%;项目支出预算 0元,
占支出总预算的 0%,与上年无变化。
(一)一般公共服务支出类科目 397999.90 元,占支出
总预算 78.30%,同比增加 26071.43 元,增长 7.02%。
(二)社会保障和就业支出类科目 49007.36 元,占支
出总预算 9.64%,同比增加 6575.20 元,增长 15.50%。
(三)卫生健康支出类科目 24557.38 元,占支出总预
算4.83%,同比增加 3246.5 元,增长 15.23%。
(四)住房保障支出类科目 36755.52 元,占支出总预
算7.23%,同比增加 4931.40 元,增长 15.50%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 508320.16 元。收入包括:
一般公共预算拨款 508320.16 元。支出包括:一般公共服务
支出 397999.90 元、社会保障和就业支出 49007.36 元、卫
生健康支出 24557.38 元、住房保障支出 36755.52 元。财政
拨款总收支较上年增长 8.74 %,主要原因是据相关规定提高
了在编人员社保、公积金缴费标准使财政拨款收支预算总体
有所增加。