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18.53%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 11587117.10 元,占支
出总预算 91.06%,同比增加 1987865.72 元,增长 20.71%。
(二)社会保障和就业支出类科目 487932.56 元,占支
出总预算 3.83%,同比增加 47629.36 元,增长 10.82%。
(三)卫生健康支出类科目 243053.76 元,占支出总预
算1.91%,同比增加 21784.05 元,增长 9.85%。
(四)住房保障支出类科目 407208.08 元,占支出总预
算3.20%,同比增加 76980.68 元,增长 23.31%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3895411.50 元。收入包括:
一般公共预算拨款 3895411.50 元。支出包括:一般公共服
务支出 2924217.10 元、社会保障和就业支出 413932.56 元、
卫生健康支出 206053.76 元、住房保障支出 351208.08 元,
财政拨款总收支较上年增长 25.02%,主要原因是有 2位人
员新增,工资福利支出相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3895411.50 元,同比
增 加 779559.81 元 , 增 长 25.02% 。 其 中 : 基 本 支 出
3895411.50 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 事业运行 2924217.10 元,其中:基本支出 2924217.10
元,项目支出 0元。主要用于在职在编人员工资福利的支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 412402.56 元,
其中:基本支出 412402.56 元,项目支出 0元。主要用于在