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梧州市产品质量检验所 2023
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市产品质量检验所概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市产品质量检验所 2023
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市产品质量检验所 2023
表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)保证产品质量提供检验保障。
(二)授权范围产品质量监督检验。
(三)产品质量仲裁检验与监定。
(四)产品质量生产许可检验,相关委托检验。
(五)在用产品安全性能与质量评价。
(六)政府委托产品安全检查。
(七)检测人员与工程设备监理人员培训。
(八)授权范围国家松脂林化产品质量监督检验。
(九)广西黑茶(六堡茶)产品质量监督检验。
(十)广西人工宝石制品质量监督检验
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二、机构设置情况
梧州市产品质量检验所为全额拨款事业单位(公益二类)
内设 5 个职能科室,分别是质量管理科、业务科、物理检验
科、化学检验科、行政秘书科
三、人员构成情况
梧州市产品质量检验所单位人员编制总数 28 名,其中:
全额事业编制 28 名。实有在编在职人员 28 人,包括:全额
事业在职在编 28 人。其他聘用人员 15 人。
第二部分:梧州市产品质量检验所 2023 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 10,807,085.25 元 , 同 比 增 加
2,252,883.99 元 , 增 长 26.34% 。其中:本年收入预算
10,807,085.25 同比增2,252,883.99 元,26.34%
上年结转结余 0元。收入包括:一般公共预算拨款、财政专
户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
我单位为留得住用得起人才,根据相关规定适当提高了编外
人员工资福利标准;二是预2023 年检验检测业务收入较
2022 年增加,检验支出也相应增加;三是为提高检验检测
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务能力,相应增加了检验检测业务设备的预算;使收入预算
总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 10,807,085.25 元,同比增
2,252,883.99 ,26.34%本年收入预算 10,807,085.25
元,同比增2,252,883.99 ,增长 26.34%上年结转结余
0元。其中
(一)一般公共预算拨款 3,170,985.25 元,占收入总预
算的 29.34%,同比增加 286,623.99 元,增长 9.94%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 6,076,100.00 元,同比
1,256,900.00 26.08%主要是预计 2023 年纳入财
政专户管理的检测业务收入较 2022 年有所增加。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)事业单位经营收入 1,000,000.00
149,360.00 17.56%单位
况预计 2023 年经营收入有所增加。
560,000.00 560,000.00
元,上年无该预算,增长率无可比性,主要是预计 2023
增加广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目等其他收入资
金。
(七)上年结转结0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 10,807,085.25 元,其中,本支出
预算 3,370,985.25 元,占支出总预算的 31.19%同比增加
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323,823.99 元,增长 10.63%项目支出预算 7,436,100.00
元,占支出总预算的 68.81%,同比增加 1,929,060.00
增长 35.03%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 9982727.62 元,占支
出总预算 92.37%同比增加 2,306,599.33 元,增长 30.05%
(二)社会保障和就业支出类科目 367,401.73 元,占支
出总预算 3.4%同比减少 21,716.03 元,下降 5.58 %
(三)卫生健康支出类科目 181,404.60 元,占支出总预
1.68%,同比减少 15,712.29 元,下降 7.97%
(四)住房保障支出类科目 275,551.30 元,占支出总预
2.55%,同比减少 16,287.02 元,下降 5.58%
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 3,170,985.25
括:一般公共预算拨款 3,170,985.25 元;支出包括:一般公
共服务支出 2,346,627.62 元、社会保障和就业支出
367,401.73 元、卫生健康支出 181,404.60 元、住房保障支
275,551.30 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 3,170,985.25 元,
其中:本支出 3,170,985.25 元,目支出 0元,具体支
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 2,346,627.62 其中基本支2,346,627.62
元,项目支出 0主要用于在职在编人员工资福利的支出
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机关事业单位基本养老保险费支367,401.73 元,
中:基本支出 367,401.73 元,项目支0元。主要用于在职
在编人员基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗支出 181,404.60 元,其中:基本支出
181,404.60 元,目支出 0主要用于在职在编人员医疗
保险和大病医疗统筹支出。
住房公积金支出 275,551.30 元,其中:基本支出
275,551.30 元,目支出 0主要用于在职在编人员住房
公积金支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3170985.25 元,占一般公共预算支
100%,同比增加 286,623.99 元,增长 9.94%。其中
工资福利支出预算 3,169,545.25 元,占基本支出预算
99.95%,同比增加 286,623.99 元,增长 9.94%
商品和服务支出预算 0元,占基本支出预算 0%
无变化。
对个人和家庭补助支出预算 1,440.00 元,占基本支出预
0.05%同比无变化。
资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0%
化。
2. 项目支0元,占一般公共预算支出的 0%,同比无
变化。其中
工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0%同比无变
化。
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商品和服务支出预算 0元,占项目支出预算 0%同比
变化。
对个人和家庭补助支出预算 0占项目支出预算 0%
同比无变化
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 3,170,985.25
中:
人员经3,170,985.25 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费
公用经费 0元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2023 年单位预算口径安排费预算情
况。
2023 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
383,100.00 同比减1,900.00 元,下降 0.49%其中,
当年预算资金安排的三公”费支出 383,100.00 元,上年
结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 30,000.00 元,同比增加
25,000.00 元,增长 500%增加主要原因是预计 2023 年业
务收入较 2022 年有所增加,对应的接待业务也增加。
3. 公务用车费预算 353,100.00 元,同比减少 26,900.00
元,下降 7.08%。其中:
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1)公务用车运行维护费支出预算 205,000.00 元,同
比减15,000.00 ,下6.82%减少主要原因是我单位
严格控制公务用车运行维护费支出
2)公务用车购置费 148,100.00 元 , 同 比 减 少
11,900.00 元,下降 7.44%减少主要原因是我单位严格控
制公务用车购置费支出。
(二2023 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的三公”经费支出预算 0元,
同比无变化。其中,当年预算资金安排的“三公”经费支出
预算 0元,同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。其中
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0比无变化。其中,当年一般公
共预算资金安排的“三公经费支出预算 0同比无变化
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预0元,同比无变化。其
中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元,同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支
0元。具体是:
(1)公务用车运行维护费预0元,同比无变化。其中,
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元,
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同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0
元。
(2)公务用车购置预算 0同比无变化。其中,当年
一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元,同比
无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关运行经费财政拨款预算 0事业运行经费总
预算安排 4,183,080.00 元,其中:基本支出预算 200,000.00
元,项目支出预算 3,983,080.00 比增加 1,220,560.00
元,增41.2%。主要原因是检测业务预算收入增加导致
关检验支出费用也增加。主要用于办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会
议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业
务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、
其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 332,000.00 元 , 同 比 增 加
172,000.00 元,增长 107.5%。其中:政府集中采购预算
302,000.00 元,占政府采购预算的 90.96% ,同比增加
302,000.00 元;主要原因是增加了车辆加油服务、办公设备
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购置等采购预算支出。分散采30,000.00 元,占政府采购
预算的 9.04%比减少 130,000.00 元,下降 81.25%
要原因是减少了其他印刷品等采购预算支出。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
332,000.00
安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
144,000.00
占政府采购预算 43.37%;工程类采购 0元,占政府采购预
0%服务类采购 188,000.00 元,占政府采购预算 56.63%
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
0专业03辆,其他用车
主要是用于开展检验检测业务
截至20221231日,资产原值合计24,731,140.46
其中:1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设13,888,787.38
元。3. 专用设10,361,366.90元。4. 文物和陈列品0元。5 .
61,056.556. 139,929.63
元,7.无形资产280,000.00元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标,其中:
项目支出(其他运转类和特定目标类项目)7个,涉及一般
公共预算拨款 0元,财政专户管理资金收入 5,876,100.00
元,位资金 1,560,000.00 年结余收入 0相关绩
效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
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上述报表详见附件