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323,823.99 元,增长 10.63%;项目支出预算 7,436,100.00
元,占支出总预算的 68.81%,同比增加 1,929,060.00 元,
增长 35.03%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 9982727.62 元,占支
出总预算 92.37%,同比增加 2,306,599.33 元,增长 30.05%。
(二)社会保障和就业支出类科目 367,401.73 元,占支
出总预算 3.4%,同比减少 21,716.03 元,下降 5.58 %。
(三)卫生健康支出类科目 181,404.60 元,占支出总预
算1.68%,同比减少 15,712.29 元,下降 7.97%。
(四)住房保障支出类科目 275,551.30 元,占支出总预
算2.55%,同比减少 16,287.02 元,下降 5.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 3,170,985.25 元。收入包
括:一般公共预算拨款 3,170,985.25 元;支出包括:一般公
共服务支出 2,346,627.62 元、社会保障和就业支出
367,401.73 元、卫生健康支出 181,404.60 元、住房保障支
出275,551.30 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 3,170,985.25 元,
其中:基本支出 3,170,985.25 元,项目支出 0元,具体支出
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 2,346,627.62 元,其中:基本支出 2,346,627.62
元,项目支出 0元。主要用于在职在编人员工资福利的支出。