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69.28%,同比增加 585700 元,增长 6.15%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 13530607.19 元,
占支出总预算 92.7%,同比增加 905262.96 元,增长 7.17%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 454905.12 元,
占支出总预算 3.12%,同比增加 8819.20 元,增长 1.98%。
(三)卫生健康支出类科目支出 225974.03 元,占支出
总预算 1.55%,同比增加 1039.11 元,增长 0.46%。
(四)住房保障支出类科目支出 384434.16 元,占支出
总预算 2.63%,同比增加 49869.72 元,增长 14.91%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 6140320.50 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款6140320.50 元。支出包括:一般公共服务支出 5075007.19
元、社会保障和就业支出 454905.12 元、卫生健康支出
225974.03 元、住房保障支出 384434.16 元。财政拨款总收
支较上年增长 2.06%,主要原因是根据相关规定人员晋升晋
级。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 6140320.50 元,同比
增加 123790.99 元,增长 2.06 %。其中:基本支出 4250320.50
元,项目支出 1890000.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 事 业 运 行 5075007.19 元 , 其 中 : 基 本 支 出
3185007.19 元,项目支出 1890000.00 元。主要用于:本单
位在职在编人员工资福利支出,计量检定支出以及公共充电