2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位:
预算数 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨款 6,140,320.50 、一般公共服务支出 13,530,607.19
(一)上级补助 、外交支出
(二)本级 6,140,320.50 、国防支出
(三)一般债券收入 、公共安全支出
二、政府性基金预算 、教育支出
(一)上级补助 、科学技术支出
(二)本级 、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 、社会保障和就业支出 454,905.12
三、国有资本经营预算 、卫生健康支出 225,974.03
(一)上级补助 、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 7,685,600.00 十二、农林水支出
五、单位资金 770,000.00 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 770,000.00 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 384,434.16
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 14,595,920.50 年 支 出 合 14,595,920.50
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 14,595,920.50 支 出 总 14,595,920.50
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代部门(单位)名合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金 单位资金 小计 一般公共预
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
154006 梧州市计量测试所 14,595,920.50 14,595,920.50 6,140,320.50 7,685,600.00 770,000.00
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营
支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
154006 梧州市计量测试 14,595,920.50 4,483,320.50 10,112,600.00 770,000.00
201 38 50 事业运行 13,530,607.19 3,418,007.19 10,112,600.00 770,000.00
208 05 02 事业单位离退休 2,340.00 2,340.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
452,565.12 452,565.12
210 11 02 事业单位医疗 225,974.03 225,974.03
221 02 01 住房公积 384,434.16 384,434.16
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位:
预算数 目(按支出功能科目分类 预算数
一、本年收入 6,140,320.50 一、本年支出 6,140,320.50
(一)一般公共预算 6,140,320.50 一)一般公共服务支出 5,075,007.19
1、上级补助 二)外交支出
2、本级 6,140,320.50 三)国防支出
3、一般债券收入 四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 五)教育支出
1、上级补助 六)科学技术支出
2、本级 七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 八)社会保障和就业支出 454,905.12
(三)国有资本经营预算 九)卫生健康支出 225,974.03
1、上级补助 十)节能环保支出
2、本级 十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 十二)农林水支出
(一)一般公共预算 十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 十五)商业服务业等支出
十六)金融支出
十七)援助其他地区支出
十八)自然资源海洋气象等支出
十九)住房保障支出 384,434.16
二十)粮油物资储备支出
二十一)国有资本经营预算支出
二十二)灾害防治及应急管理支出
二十三)其他支出
二十四)债务还本支出
二十五)债务付息支出
二十六)债务发行费用支出
、结转下年支出
6,140,320.50 支   出   总    6,140,320.50
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
154006 梧州市计量测试所 6,140,320.50 4,250,320.50 4,250,320.50 1,890,000.00
201 38 50 事业运行 5,075,007.19 3,185,007.19 3,185,007.19 1,890,000.00
208 05 02 事业单位离退休 2,340.00 2,340.00 2,340.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
452,565.12 452,565.12 452,565.12
210 11 02 事业单位医疗 225,974.03 225,974.03 225,974.03
221 02 01 住房公积 384,434.16 384,434.16 384,434.16
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 4,250,320.50 4,250,320.50
301 工资福利支出 4,247,980.50 4,247,980.50
301 01 基本工资 1,312,668.00 1,312,668.00
301 02 津贴补贴 5,400.00 5,400.00
301 07 绩效工资 1,849,968.00 1,849,968.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 452,565.12 452,565.12
301 10 职工基本医疗保险缴费 223,454.03 223,454.03
301 12 其他社会保障缴费 19,491.19 19,491.19
301 13 住房公积 384,434.16 384,434.16
303 对个人和家庭的补 2,340.00 2,340.00
303 02 退休费 2,340.00 2,340.00
预算公开07表
财政拨款“三公经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)名称 资金性质
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费 公务接待
小计 本级资金
安排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
备注:本单位2025年无财政拨款三公经费、会议费和培训费预算支出 ,故本表无数据
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位2025年无政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位2025年无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 度绩效目
数量指标 质量指标 时效指标 成本指 经济效益
指标
社会效益指
生态效
益指标
可持续
效益指
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
154006 梧州市计量测试所 合计 10,112,600.00
1154006 梧州市计量测试所
专项公用经费(公务用
车购置车)-公务用车
购置
145,000.00
计量检测业
务用车,计
量业务有充
开展,确保
量值准确可
靠。
数量指
标:购置
业务用车
数量(=1
辆)
质量指
标:设备
验收通过
率(=
100%)
时效指
标:车辆
购置及时
率(=
100%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指
标:提高计量
检测服务水平
(有效)
满意度指标:
使用设备人员
满意度(≥90%)
2154006 梧州市计量测试所 专项公用经费(其他)-
编外人员经费 1,102,038.00
完成本年度
编外人员工
资、社会保
险、住房公
积金等费用
支付工作,
保障编外人
员工资福
利,起到维
数量指
标:编外
人员招聘
数量(≥10
人)
质量指
标:编外
人员考核
达标率(≥
90%)
时效指
标:编外
人员及时
到位率(=
100%)
时效指
标:编外
人员工资
发放及时
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指
标:编外员工
稳定率(≥
90%)
满意度指标:
编外人员满意
度(≥90%)
3154006 梧州市计量测试所 专项公用经费(日常运
转)-日常运转支出 1,417,558.00
本项目经费
主要用于单
位日常运
转,包括办
公费、维修
维护费等,
以保障单位
人员高效办
公,满足办
数量指
标:计量
检定校准
台件(≥
30000台
件)
数量指
标:办公
用品采购
质量指
标:采购
验收合格
率(≥90%)
质量指
标:经费
专款专用
率(=
100%)
时效指
标:计量
检定校准
开展及时
率(≥90%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指
标:保障单位
正常运转(有
效保障)
社会效益指
标:保障测试
检定数据准确
提供(有效保
障)
满意度指标:
员工满意度(≥
90%)
4154006 梧州市计量测试所
专项公用经费-事业单
位各项补贴绩效增量
(单位自行负担部分)
1,102,434.00
落实单位各
项补贴绩效
增量,确保
事业单位各
项补贴绩效
增量正常发
放,以保障
单位日常工
作顺利开展
数量指
标:享受
绩效增量
人员数(≥
52人)
质量指
标:补贴
资金发放
流程合规
率(=
100%)
时效指
标:补贴
资金发放
及时率(=
100%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指
标:保障职工
的基本权益
(有效)
满意度指标:
享受绩效增量
人员满意度(≥
90%)
5154006 梧州市计量测试所
事业单位经营支出-经
营支出(税金、残障金
、单位负担的社保差
额等)
770,000.00
本项目经费
主要用于部
门工作计量
标准器具校
准测试经营
性服务收入
应缴纳的相
关税费等必
要支出,保
数量指
标:计量
检测服务
完成率(=
100%)
质量指
标:税费
缴纳合规
率(=
100%)
时效指
标:税费
缴纳及时
率(=
100%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
经济效益
指标:经
营性服务
收入(≥
4000000元
)
社会效益指
标:保障计量
工作有序开展
(有效保障)
满意度指标:
职工满意度(≥
90%)
6154006 梧州市计量测试所 计量器具更新改造 1,074,840.00
根据《中华
人民共和国
计量法》,
组织工作人
员为企事业
单位提供计
量器具校准
检测服务,
保证量值传
数量指
标:计量
器具购置
数量(≥4
项)
质量指
标:设备
验收通过
率(=
100%)
时效指
标:计量
器具购置
按期完成
率(=
100%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指
标:保障计量
业务有序开展
(有效)
满意度指标:
使用计量器具
人员满意度(≥
90%)
7154006 梧州市计量测试所 计量检定经 1,000,000.00
对计量器具
开展计量监
督检查,保
障计量工作
有序开展,
量值传递准
确可靠,质
量稳定,起
到维护广大
数量指
标:计量
强检器具
数量(≥
14000台
件)
质量指
标:计量
检定证书
合格率(=
100%)
时效指
标:计量
监督检查
开展及时
率(=
100%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指
标:提供计量
强检服务的企
业数量(≥30
家)
满意度指标:
企业对计量强
检工作的满意
度(≥90%)
8154006 梧州市计量测试所 计量器具购 1,968,630.00
根据《中华
人民共和国
计量法》,
组织工作人
员为企事业
单位提供计
量器具校准
检测服务,
保证量值传
数量指
标:计量
器具购置
数量(≥5
项)
质量指
标:设备
验收通过
率(=
100%)
时效指
标:计量
器具购置
按期完成
率(=
100%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指
标:保障计量
业务有序开展
(有效)
满意度指标:
使用计量器具
人员满意度(≥
90%)
9154006 梧州市计量测试所 其他专项支出-六堡茶
计量测试中心 642,100.00
根据《中华
人民共和国
计量法》,
该项目主要
用于六堡茶
团标建设,
六堡茶计量
测试中心实
验室建设、
数量指
标:团体
标准建设
数量(≥3
个)
数量指
标:监测
实验室改
造面积(≥
质量指
标:项目
竣工验收
合格率(=
100%)
时效指
标:项目
开工及时
率(≥90%)
时效指
标:项目
完工及时
率(≥90%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指
标:保障测试
检定数据准确
提供(有效保
障)
满意度指标:
员工满意度(≥
90%)
10 154006 梧州市计量测试所 公共充电桩检测经费 890,000.00
通过组织工
作人员检测
汽车充电
桩,以确保
新能源汽车
充电设施量
值准确可
靠,维护公
平公正的市
数量指
标:公共
充电桩检
测数量(≥
400个)
质量指
标:控制
标准额度
合格率(=
100%)
时效指
标:公共
充电桩检
测开展及
时率(=
100%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指
标:保障检测
数据准确提供
(有效保障)
满意度指标:
员工满意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注:本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据。