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规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。
8.年初结转和结余14.54万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2019年度决算数增加99.92万元,增长117%,主
要原因是结转到今年使用的经营结余结转资金增加。
(二)本单位2020年度总支出583.62万元,其中本年支
出567.29万元, 年末结转和结余16.33万元,较2019年度决
算数增加123.92 万元,增长27.9%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)489.12万元,主要用于单位
为保证日常运转发生的基本支出和保障事业发展而发生的
项目支出及经营支出,较2019年度决算数增加117.39万元,
增长31.6 %,主要原因是用于根据国家规定的基本工资和津
贴补贴标准等安排的人员经费支出,按市统一规定的开支标
准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、
培训费、专用材料费、公务用车运行维护费,以及用于单位
事业发展的仪器设备购置等方面的项目支出。
2. 社会保障和就业支出(类)34.21万元,较2019年度
决算数增加 0.55万元,增长1.6%,主要原因是2020年本单
位人员变动增加,增加相应的事业单位基本养老保险缴费支
出,主要用于单位按国家规定缴纳的基本养老保险缴费等社
会保障和就业支出。
3. 卫生健康支出(类)17.63万元,较2019年度决算数
增加2.54万元,增长16.8%,主要原因是2020年本单位人员