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(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 512699.26 元,其中,基本支出预
算 412699.26 元,占支出总预算的 80.5 %,同比增加
106429.73 元,增长 34.75 %;项目支出预算 100000 元,
占支出总预算的 19.5 %, 同 比 增 加 73600 元,增长
278.79 %。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 416800.28 元,占支
出总预算 81.30 %,同比增加 155928.38 元,增长 59.77 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 42620.16 元,占支
出总预算 8.31 %,同比增加 10701.44 元,增长 33.53 %。
(三)卫生健康支出类科目 21313.7 元,占支出总预算
4.16 %,同比增加 5373.83 元,增长 33.71 %。
(四)住房保障支出类科目 31965.12 元,占支出总预
算 6.23 %,同比增加 8026.08 元,增长 33.53 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 512699.26 元。收入包
括:一般公共预算拨款 512699.26 元;支出包括:一般公
共服务支出 416800.28 元、社会保障和就业支出 42620.16
元、卫生健康支出 21313.7 元、住房保障支出 31965.12
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 512699.26 元,其中:
基本支出 412699.26 元,项目支出 100000 元,具体支出
预算如下: