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(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 5,170,222.99 元 , 同 比 减 少
40,422.41 元,下降 0.78%。其中,基本支出预算 4,911,322.99
元,占支出总预算的 94.99%,同比减少 11,622.41 元,下降
0.24%;项目支出预算 258,900.00 元,占支出总预算的 5.01%,
同比减少 28,800.00 元,下降 10.01%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 4,045,767.57 元,占支
出总预算 78.25%,同比减少 43,212.39 元,下降 1.06%。
(二)社会保障和就业支出类科目 489,048.32 元,占支
出总预算 9.46%,同比增加 10,756.32 元,增长 2.25%。
(三)卫生健康支出类科目 237,492.98 元,占支出总预
算4.59%,同比减少 1,183.70 元,下降 0.50%。
(四)住房保障支出类科目 397,914.12 元,占支出总预
算7.70%,同比减少 6,782.64 元,下降 1.68%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 5,170,222.99 元(不含财
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
拨 款 5,170,222.99 元。支出包括:一般公共服务支出
4,045,767.57 元、社会保障和就业支出 489,048.32 元、卫生
健康支出 237,492.98 元、住房保障支出 397,914.12 元。财
政拨款总收支较上年下降 0.78%,主要原因是单位牢固树立