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立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元,
增长0%,主要原因是本单位没有经营收入,与去年相比无变化。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数
增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有其他收入,与去
年相比无变化。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非
财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有非财
政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上年度没
有需结转到本年度继续使用的资金。
(二)本单位2024年度总支出456.85万元,其中本年支出
456.85万元, 较2023年度决算数增加99.64万元,增长27.89%。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)415.65万元,主要用于本单
位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资
和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按市统一规定开支标
准安排的办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、工会经费等
日常公用经费支出。较2023年度决算数增加94.88万元,增长