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三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2,491,758.07 元 , 同 比 增 加
560,788.80 元 , 增 长 29.04% 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
2,431,758.07 元,占支出总预算的 97.59% ,同比增加
560,788.80 元,增长 29.97%;项目支出预算 60,000.00 元,
占支出总预算的 2.41%,同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1,998,377.05 元,占支
出总预算 80.20%,同比增加 465,652.83 元,增长 30.38%。
(二)社会保障和就业支出类科目 212,099.73 元,占支
出总预算 8.51%,同比增加 35,250.68 元,增长 19.93%。
(三)卫生健康支出类科目 103,852.37 元,占支出总预
算4.17%,同比增加 15,093.15 元,增长 17.00%。
(四)住房保障支出类科目 177,428.92 元,占支出总预
算7.12%,同比增加 44,792.14 元,增长 33.77%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2,491,758.07 元(不含财
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
拨 款 2,491,758.07 元 。 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出
1,998,377.05 元、社会保障和就业支出 212,099.73 元、卫生
健康支出 103,852.37 元、住房保障支出 177,428.92 元。财
政拨款总收支较上年增长 29.04%,主要原因是以下支出增
加:一是新增在编人员相应增加人员经费;二是在职人员工
资和五险一金调整引起人员类经费增加;使财政拨款总收支
有所增加。