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三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1,930,969.27 元,较上年减少
248,984.11 元 , 下 降 11.4% 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
1,870,969.27 元,占支出总预算的 96.9% ,同比增加
86,970.72 元,增长 4.9%;项目支出预算 60,000.00 元,占
支出总预算的 3.1%,同比减少 335,954.83 元,下降 84.8 %。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1,532,724.22 元,占支
出总预算 79.4%,同比减少 277,893.61 元,下降 15.3%。
(二)社会保障和就业支出类科目 176,849.05 元,占支
出总预算 9.2%,同比增加 12,924.57 元,增长 7.9%。
(三)卫生健康支出类科目 88,759.22 元,占支出总预
算4.6%,同比增加 6,291.51 元,增长 7.6%。
(四)住房保障支出类科目 132,636.78 元,占支出总预
算6.9%,同比增加 9,693.42 元,增长 7.9%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1,930,969.27 元(不含财
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
拨 款 1,930,969.27 元 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出
1,532,724.22 元、社会保障和就业支出 176,849.05 元、卫生
健康支出 88,759.22 元、住房保障支出 132,636.78 元。财政
拨款总收支较上年减少 11.4%,主要原因是今年结转结余审
批程序变动,本单位上年结转结余资金编入政府预算,未在
单位预算中体现,使财政拨款总收支有所减少。