1
广西财政数据容灾备份梧州管理中心
2021 年单位预算三公费预算情况说明
目 录
第一部分:广西财政数据容灾备份梧州管理中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:广西财政数据容灾备份梧州管理中心单位
预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2021
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
2
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
3
第一部分:单位概况
一、主要职能
广西财政数据容灾备份梧州管理中心,是梧州市财政局
管理的副处级公益一类事业单位。主要职责如下:
(一)参与容灾系统项目建设,配合自治区财政厅对项
目承建方进行管理
(二)监控容灾中心软硬件设备和系统运行状态,对数
据有效性进行校验,发现故障或问题隐患及时进行处理。
(三)在自治区财政厅授权下,完成系统的常规性变更
操作,配合自治区财政厅对容灾系统进行调整和优化
(四)参与制定灾难恢复应急响应机制,定期组织灾难
恢复演练。
(五)对机房管理方、系统维保方人员进行管理,对服
务质量进行监督,定期向自治区财政厅反馈。
(六)完成自治区财政厅及梧州市财政局交办的其他事
项。
二、机构设置情况
广西财政数据容灾备份梧州管理中心内设 4 个职能科室
分别是综合科、网络安全科、运行监控科、数据检验科。
三、人员构成情况
广西财政数据容灾备份梧州管理中心全额事业编制 17 名。
实有在职人员 14 人,其中,事业在编人员 8 人,其他聘用人
员 6 人。离退休人员 1 人。
4
第二部分:广西财政数据容灾备份梧州管理中心
2021 年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 2,100,857.06 元,同比增
742,158.06 增长 54.62 %收入包括:般公共预算
款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2021
是新录用人员增加相应经费;二是原从财政预留总预算安排
的编外人员支出从 2021 年起,列入部门预算安排,使收入
预算总体有所增加
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 2,100,857.06 元 , 同 比 增 加
742,158.06 元,增长 54.62%。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同
2,100,857.06 元,占收入总预算的 100.00% ,同比增加
742,158.06 元,增长 54.62%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 2,100,857.06 元,其中,基本支出
764,461.06 元,占支出总预算的 36.39%,同比增加
5
605,762.06 增长 381.71%项目支出预算 1,336,396.00
元,支出总预算的 63.61%同比增加 136,396.00
11.37%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1,944,067.41 元,占支
出总预算 92.54%同比增加 619,539.41 元,增长 46.77%
(二)社会保障和就业支出类科目 69,557.50 ,占支
出总预算 3.31%同比增54,237.50 元,增长 354.03%
(三)卫生健康支出类科目 35,064.02 元,占支出总预
1.67%,同比增加 27,703.02 元,增长 376.35%
(四)住房保障支出类科目 52,168.13 元,占支出总预
2.48%,同比增加 40,678.13 元,增长 354.03%
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 2,100,857.06
括:一般公共预算拨款 2,100,857.06 元;支出包括:一般公
共服务支出 1,944,067.41 元、社会保障和就业支出
69,557.50 35,064.02
52,168.13
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支2,100,857.06 其中
764,461.06 1,336,396.00
支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分。
744,067.41 607,671.41
元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根
据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出
6
以及按市统一规定开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、
维修(护)费、公务接待费、工会经费等日常公用经费支出。
项目支出 136,396.00 元,主要用于劳务派遣人员支出。
其他财政事务支出 1,200,000.00 元,全部是项目支出。
主要用于本单位软硬件设备和系统运行过程中产生的各项支
出,确保全区财政信息系统灾备业务平稳运行。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 69,557.50 元,全
部是基本支出预算。主要用于支付机关事业单位基本养老保
险。
事业单位医疗支出 35,064.02 元,全部是基本支出预算。
主要用于支付事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的
医疗保险
住房公积金支出 52,168.13 元,全部是基本支出预算。
主要用于支付事业单位职工计缴的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 764,461.06 元,占支出总预算的 36.39%
同比增加 605,762.06 元,增长 381.71 %。其中:
工资福利支出预算 691,741.06 元,占基本支出预算
90.49%,同比增加 543,842.06 ,增长 367.71%
商品和服务支出预70,800.00 元,占基本支出预算
9.26%同比增加 60,000.00 元,增长 555.56%
对个人和家庭补助支出预算 1,920.00 元,占基本支出预
0.25%比增加 1,920.00 元,2020 年无此项支出,
2021 年增减幅无法进行同比。
7
2.项目支出 1,336,396.00 元,占支出总预算的 63.61%
同比增加 136,396.00 元,增长 11.37%其中
工资福利支出预算 120,000.00 元,占项目支出预算
8.98%,同比增加 120,000.00 2020 年无此项预算,故
2021 年增减幅无法进行同比。
商品和服务支出预算 1,216,396.00 元,占项目支出预算
91.02%同比增加 16,396.00 元,增长 1.37%
对个人和家庭补助支出预算 0同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 764,461.06 元,其中:
人员经693,661.06 元,要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、退休费。
公用70,800.00 元,主要包括:办公费、水费、电
费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他
商品和服务支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2021 单位预算全口径安经费预算
况。
2021 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
1,000.00 元,同比减少 14,000.00 元,下降 93.33 %
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,根据财政局统一
要求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入
8
单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申
请调整支出
2.公务接待费支出预算 1,000.00 同比减少 14,000.00
元,93.33 %减少的主要原因是严格贯彻落实上级部
门有关规定,进一步压减 2021 年公务接待费支出。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 三 公 经 费 支 出 预 算
1,000.00 比减少 14,000.00 元,下降 93.33 %其中:
本级经费拨款预算 1,000.00 元,比减少 14,000.00
93.33 %。具体是:
1.因公出国境)经费支出预算 0元,根据财政局统一
要求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入
单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
请调整支出
2.公务接待费预算 1,000.00 同比减少 14,000.00 元,
下降 93.33 %其中:本级经费拨款预1,000.00 元,
减少 14,000.00 元,下降 93.33 %。减少的主要原因是严格
贯彻落实上级部门有关规定,进一步压减 2021 年公务接待
费支出。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:本级经费
拨款预算 0元,同比无变化。具体是
9
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元,单位事业运
行经费总预算安排 70,800.00 ,全部是基本支出预算,同
比增加 60,000.00 元,增长 555.56%增长主要原因是新录
用人员增加相应经费。主要用于本单位为保证日常运转发生
的支出,如按市本级公用经费开支标准安排的办公费水电
费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他
商品和服务支出等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2021 年本单位无政府采购预算,同比无变化。
(三)国有资产的总体情况。
本单位无公务用车
截至20201231资产原值合计105,000.00
中:1土地、房屋及构筑物0元,2通用设105,000.00
元,(3)专用设备0元,(4)文物和陈列品0元,(5
书档案0元,6)家具、用具、装具等0元。
(四)预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目(含基本支出)7,项
10
2,100,857.06元,全部项目(含基本支出)均制定了
绩效目标。别是:在职在编人员经费项691,651.06元、
②定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水
城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目34,385.31元、③离
退休人员经费2,010.00元、④定额商品和服务支出中工会经
费项目8,414.69元、⑤机关事业单位伙食补助项目28,000.00
元、⑥编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目136,396.00
元、⑦专项资金项目(主要是2021年上级补助灾备中心经费)
1,200,000.00元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 位预
开进行同口径对比,此次 2021 年单位预算同比已将 2020
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
11
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年
财政拨款收财政拨款结转和结余资金事业收入
事业单位经营收入他收入不足以安排当年支出的情况
下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
12
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接(含
外宾接待)支出。
第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
13
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件