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605,762.06 元,增长 381.71%;项目支出预算 1,336,396.00
元,占支出总预算的 63.61%,同比增加 136,396.00 元,增
长11.37%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1,944,067.41 元,占支
出总预算 92.54%,同比增加 619,539.41 元,增长 46.77%。
(二)社会保障和就业支出类科目 69,557.50 元,占支
出总预算 3.31%,同比增加 54,237.50 元,增长 354.03%。
(三)卫生健康支出类科目 35,064.02 元,占支出总预
算1.67%,同比增加 27,703.02 元,增长 376.35%。
(四)住房保障支出类科目 52,168.13 元,占支出总预
算2.48%,同比增加 40,678.13 元,增长 354.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 2,100,857.06 元。收入包
括:一般公共预算拨款 2,100,857.06 元;支出包括:一般公
共服务支出 1,944,067.41 元、社会保障和就业支出
69,557.50 元、卫生健康支出 35,064.02 元、住房保障支出
52,168.13 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 2,100,857.06 元,其中:
基本支出 764,461.06 元,项目支出 1,336,396.00 元,具体
支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分。
事业运行 744,067.41 元,其中:基本支出 607,671.41
元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根
据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出