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7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有非
财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:部分项
目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二)本单位2024年度总支出473.91万元,其中本年支出
473.91万元, 较2023年度决算数减少80.37万元,下降14.50%。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)438.79万元:主要用于:支
付人员工资、保障单位正常运转的费用以及各项财政事务支出。
较2023年度决算数减少80.30万元,下降15.47%,主要原因是:
年度中项目评审经费较去年有所减少。
2.社会保障和就业支出(208类)14.84万元:主要用于:按
国家规定缴纳的在职在编人员基本养老保险缴费等方面的支出。
较2023年度决算数减少0.22万元,下降1.46%,主要原因是:职
工社保缴费基数调整但人数退休减少1人,支出相应减少。
3.卫生健康支出(210类)7.52万元:主要用于:按照国家
政策规定缴纳职工城镇居民医疗保险及大病统筹、生育险的支
出。较2023年度决算数减少0.06万元,下降0.79%,主要原因是: