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2025 年本年一般公共预算基本支出 2029867.30 元,同比
增加 216,553.48 元,增长 11.94%。其中:
人员经费 1892367.30 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人
和家庭的补助支出。较上年增长 13.43%,主要原因是在职人
员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
公用经费 137500.00 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降 5.17%,
主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
1000.00 元,同比减少 1700.00 元,下降 62.96%。其中,本
级资金安排的“三公”经费预算 1000.00 元。具体如下:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,同比无变化。
根据财政局统一要求,各单位一般公共预算安排的因公出国
(境)费不编入单位预算,执行中根据外事管理单位批准的
年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费支出预算 1000.00 元,同比减少 2700.00
元,下降 62.96 %,减少主要原因是计划减少公务接待安排。