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2024 年 收 入 总 预 算 1,813,313.82 元 , 同 比 增 加
123,729.4 元,增长 7.32%。其中:
(一)一般公共预算拨款 1,813,313.82 元,同比增加
123,729.4 元,增长 7.32%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1,813,313.82 元,较上年增长增长
7.32%。其中,基本支出预算 1,813,313.82 元,占支出总预
算的 100%,同比增加 123,729.4 元,增长 7.32%;项目支出
预算 0 元,占支出总预算的 0%,同比无变化。
(一)一般公共服务支出类科目 1,384,616.79 元,占支
出总预算 76.36%,同比增加 74,756.77 元,增长 5.71%。
(二)社会保障和就业支出类科目 190,420.96 元,占支
出总预算 10.50%,同比增加 21,826.24 元,增长 12.95%。
(三)卫生健康支出类科目 95,460.35 元,占支出总预
算 5.26%,同比增加 10,776.71 元,增长 12.73%。
(四)住房保障支出类科目 142,815.72 元,占支出总预
算 7.88%,同比增加 16,369.68 元,增长 12.95%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1,813,313.82 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1,813,313.82 元。支出包括:一般公