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2023 年 收 入 总 预 算 1,689,584.42 元 , 同 比 增 加
636,905.91 元,增长 60.50 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 1,689,584.42 元,同比增加
636,905.91 元,增长 60.50 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0 元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1,689,584.42 元,其中,基本支出预
算1,689,584.42 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
636,905.91 元,增长 60.50 %;项目支出预算 0元,占支出
总预算的 0%,同比无变化。
(一)一般公共服务支出类科目 1,309,860.02 元,占支
出总预算 77.53%,同比增加 507,033.65 元,增长 63.16%。
(二)社会保障和就业支出类科目 168594.72 元,占支
出总预算 9.98%,同比增加 57,641.12 元,增长 51.95%。
(三)卫生健康支出类科目 84,683.64 元,占支出总预
算5.01%,同比增加 29,000.30 元,增长 52.08%。
(四)住房保障支出类科目 126,446.04 元,占支出总预
算7.48%,同比增加 43,230.84 元,增长 51.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1,689,584.42 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1,689,584.42 元。支出包括:一般公共服