5
算的 100.00%,同比增加 128,388.80 元,增长 13.89%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1,052,678.51 元,全部是基本支出
预算,占支出总预算的 100.00%,同比增加 128,388.80 元,
增长 13.89%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 802,826.37 元,占支出
总预算 76.27%,同比增加 107,249.52 元,增长 15.42%。
(二)社会保障和就业支出类科目 110,953.60 元,占支
出总预算 10.54%,同比增加 9,341.18 元,增长 9.19%。
(三)卫生健康支出类科目 55,683.34 元,占支出总预
算5.29%,同比增加 4,792.21 元,增长 9.42%。
(四)住房保障支出类科目 83,215.20 元,占支出总预
算7.91%,同比增加 7,005.89 元,增长 9.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1,052,678.51 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1,052,678.51 元;支出包括:一般公
共服务支出 802,826.37 元、社会保障和就业支出 110,953.60
元、卫生健康支出 55,683.34 元、住房保障支出 83,215.20
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1,052,678.51 元,全部