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2025 年支出总预算 1513595.94 元,同比增加 383653.94
元,增长 33.95%。其中,基本支出预算 1513595.94 元,占支
出总预算的 100%,同比增加 383653.94 元,增长 33.95 %;
项目支出预算 0.00 元,占支出总预算的 0%,同比无变化。
其中:(一)一般公共服务支出类科目 1169001.96 元,占支
出总预算 77.23%,同比增加 314651 元,增长 36.83%。
(二)社会保障和就业支出类科目 150525.6 元,占支出
总预算 9.94%,同比增加 28140.6 元,增长 22.99%。
(三)卫生健康支出类科目 72763.14 元,占支出总预算
4.81%,同比增加 11346.14 元,增长 18.47%。
(四)住房保障支出类科目 121305.24 元,占支出总预
算8.01%,同比增加 29516.24 元,增长 32.16%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1513595.94 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1513595.94 元。支出包括:一般公共服务
支出 1169001.96 元、社会保障和就业支出 150525.6 元、卫生
健康支出 72763.14 元、住房保障支出 121305.24 元。财政拨
款总收支较上年增长 33.95%,主要原因是一是按相关规定在
编职工工资正常晋级晋档;二是上年度新招录事业编工作人
员1人;三是按规定调整社会保险费及住房公积金缴费基数。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1513595.94 元,同比增
加383653.94 元,增长 33.95 %。其中:基本支出 1513595.94
元,项目支出 0.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别: