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梧州市政府投资审计中心 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
第一部分: 梧州市政府投资审计中心概况
一、主要职能
二、机构设臵情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市政府投资审计中心单位预算三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市政府投资审计中心 2022 单位预算
报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公08 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
受市审计局或市各级财政委托对全市政府投资建设项目
的概算、预算和决算执行情况和决算进行审计监督;依法对
与政府投资建设项目有关的建设、勘探、设计、施工、采购、
供货等部门和单位的相关财务收支进行审计或调查;参与监
督政府投资项目的招投标;组织对政府投资的重点工程进行
全过程跟踪审计;承办市审计局交办的与政府投资项目相关
的其它工作事项。
二、机构设置情况
梧州市政府投资审计中心是全额拨款事业单位,不分设
内设机构。
三、人员构成情况
梧州市政府投资审计中心人员编制总数 12 其中:
额事业编制 12 名。其中,在职在编人员 11 包括:全额
事业在职在编 11 。其他聘用人员 9人,退休人员 1人。
第二部分:梧州市政府投资审计中心 2022 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 1215567 ,同比减少 23139 元,
下降 1.88%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一
般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。
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2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:在编
2022 年预算中的机关事业单位基本养老保险缴费支出时,
由于误操作错录资金来源,导致 2022 年度预算未包含机关
事业单位基本养老保险缴费支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 1215567 元,同比减少 23139 ,
下降 1.88%。其中:
(一)一般公共预算拨1215567 元,占收入总预算的
100%,同比减少 23139 ,下降 1.88%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无变
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预1215567 元,其中,基本支出预算
1215567 元,占支出总预算的 100%,同比减少 23139 元,
下降 1.88%项目支出预0元,占支出总预算的 0%,同
比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1038556 元,占支出总
预算 85.44%,同比增加 79078 ,增长 8.24%
(二)卫生健康支出类科目 70976 元,占支出总预算
5.84%,同比增加 8688 ,增长 13.95%
(三)住房保障支出类科目 106035 元,占支出总预算
8.72%,同比增加 13061 ,增长 14.05%
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四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1215567 。收入包括:
一般公共预算拨款 1215567 支出包括:一般公共服务
1038556 元、卫生健康支出 70976 元、住房保障支出
106035 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1215567 其中:
本支出 1215567 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 1038556 元,其中:基本支出 1038556 元,
项目支出 0元。主要用于单位日常经费开支、在编人员和聘
用人员工资及社保费支出等。
事业单位医疗支出 70976 其中:本支出 70976 元,
项目支出 0元。主要用于在编在职员工医疗保险缴费支出。
住房公积金支出 106035 其中:基本支出 106035 元,
项目支出 0元。主要用于在编在职员工住房公积金缴费支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1215567 ,占一般公共预算支出的
100%,同比减少 23139 ,下降 1.88%。其中:
工资福利支出预算 1092278 元,占基本支出预算
89.86%,同比减少 33228 元,下降 2.95%
商品和服务支出预算 120799 元,基本支出预算 9.94%
同比增加 9999 ,增长 9.02%
对个人和家庭补助支出预算 2490 元,占基本支出预算
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0.2%同比增加 90 元,增长 3.75%
2. 项目支出 0元,占一般公共预算支出的 0%,同比无
变化
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1215567 元,其中:
人员经费 1094768 元,占基本支出预算 90.06%主要
包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 120799 元,占基本支出预算 9.94%。主要包
括:办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品
服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2022 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变化其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费支出预0元,同比无变化。
3. 公务用车费预算 0,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购臵0元,同比无变化。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体是:
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1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算
公务接待费预0元,同比无变化。
3. 公务用车购臵及运行维护费预算。
公务用车购臵及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购臵预算 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元,单位事业运
行经费总预算安排 120799 其中:基本支出预算 120799
元,项目支出预算 0元,同比增加 9999 元,增长 9.02%
主要原因是编制预算时在编人数较去年同期增加一人导致
运行经费增加。主要用于办公费、差旅费、维修(护)费等
日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2022 年本单位未安排政府采购预算
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。
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截至20211231日,资产原值合计1210540.3
中:1.土地、房屋及构筑物476647.9元。2. 通用设备674349.4
元。3. 设备1490元。4.家具、用具、装具等58053元。
(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)15个,项目涉
及金额1215567元,全部项目含基本支出)均制定了绩效
目标。其中:其他运转类和特定目标类项目0个。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
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维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购臵及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出(含车辆购臵
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公08 表)
上述报表详见附件