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2025 年支出总预算 2355072.28 元,同比增加 512616.56
元,增长 27.82%。其中,基本支出预算 2255072.28 元,占支
出总预算的 95.75%,同比增加 412616.56 元,增长 22.39%;
项目支出预算 100000 元,占支出总预算的 4.25%,同比增加
100000 元。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1875089.79 元,占支出
总预算 79.62%,同比增加 447786.14 元,增长 31.37%。
(二)社会保障和就业支出类科目 202942.08 元,占支
出总预算 8.62%,同比增加 18517.76 元,增长 10.04%。
(三)卫生健康支出类科目 101552.65 元,占支出总预
算4.31%,同比增加 9143.14 元,增长 9.89%。
(四)住房保障支出类科目 175487.76 元,占支出总预
算7.45%,同比增加 37169.52 元,增长 26.87%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2355072.28 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2355072.28 元;支出包括:一般公共服务
支出 1875089.79 元、社会保障和就业支出 202942.08 元、卫
生健康支出 101552.65 元、住房保障支出 175487.76 元。财政
拨款总收支较上年增长 27.82%,主要原因一是按照规定在职
人员晋升晋级、在职人员工资调整,二是编外人员工资调整,
增加了人员经费,三是项目经费预算支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2355072.28 元,同比增
加512616.56 元,增长 27.82%。其中:基本支出 2255072.28