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梧州市统计局普查中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市统计局普查中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市统计局普查中心 2025 年单
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市统计局普查中心 2025
表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职
1.承担全国经济普查在我市的组织实施工作,管理全市
经济普查数据库。
2.建立并管理全市基本单位名录库,本单
常性协调门建单位
3.统一管理全市统计调查单位,录库
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4.负责组织实施市委、市的市
5.负责拟定各种普查、调查计划和实施方案,协调、检
查和指导基层统计调查和普查工作,解决普查和专项调查中
的各种业务问题。
6.负责完成调查报告、普查报告和评估报告,管理好各
种普查、专项调查资料;撰写和发布普查主要数据公报,组
织开发利用普查资料,编印普查资料汇编。
7.参与全市农业普查、人口普查和全局统计数据集中管
理、统计地理信息系统建设有关工作。
8.对外界提供各种有效的统计调查信息,为党政领导和
社会各界提供咨询服务。
9.完成自治区统计局和梧州市统计局布置的其它工作任
务。
二、机构设置情况
梧州市统计局普查中心为经市编委会同意批准,2012
5月新成立的正科级全额事业拨款单位,梧州市统计局普
查中心隶属梧州市统计局,为梧州市统计局所管理的直属事
业单位。
三、人员构成情况
查中15
业在职在15 他聘用人2人。经费式为财政
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第二部分:梧州统计局普查中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说
2025 年收支总预2355072.28 同比增加 512616.56
元,增长 27.82%其中:本年收入预2355072.28 元,
增加 512616.56 元,增长 27.82%收入包括:一般公共预算
拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
按照规定在职人员晋升晋级、在职人员工资调整,二是编外
人员工资调整,增加了人员经费,三是项目经费预算支出增
加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预2355072.28 同比增加 512616.56
27.82%2355072.28
512616.56 元,增长 27.82%其中:
(一)一般公共预算拨款 2355072.28 元,占收入总预算
100%,同比增加 512616.56 元,增长 27.82%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
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2025 年支出总预2355072.28 元,同比增加 512616.56
元,增长 27.82%其中,基本支出预2255072.28 元,
出总预算95.75%,同比增412616.56 元,增长 22.39%
项目支出预100000 元,占支出总预算的 4.25%同比增
100000 其中:
(一)一般公共服务支出类科1875089.79 元,占支出
总预算 79.62%,同比增加 447786.14 元,增31.37%
(二)社会保障和就业支出类科目 202942.08 元,占支
出总预算 8.62%,同比增加 18517.76 元,增10.04%
(三)卫生健康支出类科目 101552.65 元,占支出总预
4.31%,同比增加 9143.14 元,增长 9.89%
(四)住房保障支出类科目 175487.76 元,占支出总预
7.45%,同比增加 37169.52 元,增长 26.87%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2355072.28 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2355072.28 元;支出包括:一般公共服
支出 1875089.79 元、社会保障和就业支出 202942.08 元、
生健康支出 101552.65 元、住房保障支出 175487.76 元。财政
拨款总收支较上年增长 27.82%主要原因一是按照规定在职
人员晋升晋级、在职人员工资调整二是编外人员工资调整,
增加了人员经费,三是项目经费预算支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2355072.28 元,同比增
512616.56 元,增长 27.82%。其中:基本支出 2255072.28
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元,项目支出 100000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.1875089.79 元,其中:基本支出 1775089.79
元,项目支出 100000 元。主要用于事业单位在编人员的工资
发放、办公经费、编外人员工资发放和项目支出等。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 202942.08 元,
中:基本支出 202942.08 元,项目支出 0元。主要用于事业
单位在编人员的基本养老保险缴费支出
3.事业单位医101552.65 元,其中:基本支出 101552.65
元,项目支出 0元。主要用于事业单位在编人员的医疗保险
缴费支出。
4.175487.76 元,其中:基本支出 175487.76
元,项目支出 0元。主要用于事业单位在编人员的住房公积
金缴费支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 2255072.28 元,占一般公共预算支出预
95.75%,同比增加 412616.56 元,增长 22.39%其中:
工资福利支出预算 2103453.96 元,占基本支出预算
93.28%,同比增加 514001.98 元,增长 32.34%。主要原因是
按照规定在职人员晋升晋级、在职人员工资调整,编外人员
工资调整,增加了人员经费。
商品和服务支出预算 151618.32
6.72%同比减少 101385.42 元,下降 40.07%
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日常运转公用经费支出减少。
2.100000 元,占一般公共预算支出预算
4.25%,同比增加 100000 元。其中:
商品和服务支出预100000 元,占项目支出预算 100%
同比增加 100000 元。主要原因是增加了项目经费预算安排。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 2255072.28 元,同比
增加 412616.56 元,增长 22.39%。其中:
人员经费 2103453.96 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福
利支出。较上年增长 24.39%主要原因是按照规定在职人员
晋升晋级、在职人员工资调整。
公用经费 151618.32 元,主要包括:办公费、工会经费、
其他商品和服务支出。较上年增长 0.10%,主要原因是日常
运转公用经费支出预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0
同比增加 0元,同比无变化。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 00,同
无变化。
2.公务接待费支出预0元,比增0元,同比无变
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化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增加 0元,
同比无变化。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 0元,同比增加 0元,
同比无变化
2公务用车购置费 0元,同比增加 0元,同比无变化
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比增加 0元,同比无变化。具体如下:
1.公出国(境)经费预算 0,同比增0,同
无变化。
2.公务接待费预算 0元,同比增加 0元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增加 0元,
同比无变化。其中:
1公务用车运行维护费预算 0元,同比增加 0元,
比无变化。
2公务用车购置预算 0元,同比增加 0元,同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
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无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明
梧州市统计局普查中心为事业单位,事业运行经费总预
算安排 251618.32 元,其中:本支出预算 151618.32 元,
目支出预算 100000 元,同比减1385.42 元,下0.55%
主要原因是日常运转公用经费支出减少。主要用于办公费、
工会经费、邮电费、其他商品和服务支出等日常公用经费支
出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 10000 元,同比增加 10000
府集3000 ,占算的 30%
3000 元;主要原因是项目经费预算安排增加办公
用复印纸政府采购预算支出。分散采购 7000 元,占政府采
70%同比7000 是项目经
算安排增加墨粉盒鼓粉盒、签字笔等办公用品政府采购预
算支出。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 10000 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 10000 元,占政府采
购预算 100%工程类采0元,占政府采购预算 0%服务
类采购 0,占政府采购预算 0%
货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金额 3000 元,
主要用于购买日常办公所需复印纸;2.墨粉盒、鼓粉盒、签
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字笔等办公用品,预算金额 7000 元,主要用于购买日常办
公所需文具等用品
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合36880元,其中1.
土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备368803.专用设备0
元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元,6.家具用具、
具等0元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1个,预算资金 100000 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市统计
局普查中心
专项公用经费
--(日常运转)
100000
做好规上企业月度、
度审批工作和全市统计
基本单位名录库维护与
管理,指导各县(市、区)
培育、挖掘达到规上标准
的企业,组织现场核实拟
入库企业,提高我市申报
纳统企业成功率。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
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费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件