梧州市统计局普查中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分:梧州市统计局普查中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:梧州市统计局普查中心 2023 年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:梧州市统计局普查中心 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023度收入支出决算总体情况
二、2023度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
四、2023度政府性基金预算支出决算情
五、2023度国有资本经营预算支出决算情
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六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解
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第一部分:梧州市统计局普查中心概况
一、本单位职责
1.承担全国经济普查在我市的组织实施工作,管理全市
经济普查数据库。
2.建立并管理全市基本单位名录库,组织实施全市基本
单位经常性统计调查,牵头协调有关部门建设管理全市基本
单位名录库
3.统一管理全市统计调查单位,负责统计有关名录库相
关工作。
4.负责组织实施市委、市政府交办的市级普查、调查工
作。
5.负责拟定各种普查、调查计划和实施方案,协调、检
查和指导基层统计调查和普查工作,解决普查和专项调查中
的各种业务问题。
6.负责完成调查报告、普查报告和评估报告,管理好各
种普查、专项调查资料;撰写和发布普查主要数据公报,组
织开发利用普查资料,编印普查资料汇编。
7.参与全市农业普查、人口普查和全局统计数据集中管
理、统计地理信息系统建设有关工作。
8.对外界提供各种有效的统计调查信息,为党政领导和
社会各界提供咨询服务。
9.完成自治区统计局和市统计局布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
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梧州市统计局普查中心为经市编委会同意批准,2012
5月新成立的正科级全额事业拨款单位,隶属梧州市统计
局,为市统计局管理的直属事业单位。
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第二部分:梧州市统计局普查中心 2023 年度单位决算报
2023 年单位决算报表(此部分另附表格,详见《附件:
州市统计局普查中2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分:梧州市统计局普查中心 2023 年度单位决算情
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
(一本单2023 年度总收入 180.15 万元,其中本年
180.15 2022 22.81
14.50%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 180.15 万元,为市本级财
政当年拨付的资金。2022 年度决算数增22.81 万元,
14.50%主要原因人员增加,定额公用经费和人员经
收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元为市本级财
政当拨付的资。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增
0%,主要原因:本单位无此类收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 元,
增长 0%,主要原因:本单位无此类收入。
4.事业收入 0.00 万元为事业单位开展业务活动取得的
收入。2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%主要原
因是:本单位无此类收入。
5.0.00 ,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。2022 年度决算数增加 0.00
万元,增长 0%,主要原因是:本单位无此类收入。
6.0.00 ,”“
业收入”“经营收入之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
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0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无此类收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的财政拨款收入”“”“
其他收入不能保证其支出的情况下使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资
金。2022 年度决算数增加 0.00 万元增长 0%主要原因
是:本单位无此类收入。
8.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
的资金。2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%主要
原因是:本单位无此类收入
(二本单2023 年度总支出 180.15 万元,其中本年
180.15 2022 22.81
14.50%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201 类)142.86 万元:主要用于:
日常运转、办公经费、人员经费等日常经费的开支2022
年度决算数增加 18.8 增长 15.15%要原
员增加,定额公用经费和人员经费支出增加。
2.社会保障和就业支出208 类)16.56 万元:主要用于:
按国家相关政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
2022 年度决算数增1.93 万元,增长 13.19%主要原因
是:社保缴费基数提高,支出增加。
3.卫生健康支出(210 8.31 万元:主要用于:按国
家相关政策规定为职工缴纳的行政事业单位基本医疗保险
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2022 年度决算数增加 1.09 万元,增长 15.1%
要原因是:医保缴费基数提高,支出增加。
4.住房保障支出(221 类)12.42 万元:主要用于:按照
国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度
决算数增加 0.99 万元,增长 8.66%主要原因是:住房公积
金缴费基数提高,支出增加。
5.结余分配 0.00 万元为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022
增加 0.00 万元,增长 0%主要原因是:本单位无此类支出。
6.年末结转和结余 0.00 万元,为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。2022 年度决算数,
增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位无此类支出。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市统计局普查中心 2023 年度一般公共预算财政拨
180.15 2022 22.81
14.50%。其中:基本支出 180.15 万元,项目支出 0.00
万元。
梧州市统计局普查中心 2023 年度一般公共预算财政拨
163.71 180.15
完成年初预算的 110.04%
()一般公共服务支出()()
()年初预算为 128.72 万元,支出决算为 142.86 万元,完成
年初预算的 110.99%。预决算存有差异原因是:在编人员正
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常晋级晋档,年中追加了人员经费。主要用于人员经费和定
额公用经费
()社会保障和就业支()行政事业单位养老支出()
机关事业单位基本养老保险缴费支出()年初预算为 15.54
万元,支出决算为 16.56 万元,完成年初预算106.56%
预决算存有差异原因是:新增在编人员,年中追加了社保支
出。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
()()行政事业单位医疗()
医疗()年初预算为 7.80 万元,出决算为 8.31 万元,完成
年初预算的 106.54%。预决算存有差异原因是:新增在编人
员,年中追加了医保支出。主要用于事业单位医疗支出。
()住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()
11.65 12.42
预算的 106.61%。预决算存有差异原因是:新增在编人员,
年中追加了住房公积金支出。主要用于住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市统计局普查中心 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 180.15 万元其中人员经费支出 156.26 万元,
主要包括:基本工资 52.99 元,津贴补贴 3.54 万元,绩效
61.72 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 16.56
8.31
0.72 12.42 23.89
2.07 0.07
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业务费 10.14 万元,工会经费 1.78 万元,其他商品和服务支
9.83 万元。支出具体情况如下
()工 资 福 利 支 出 156.26 万元,完成年初预算
111.97%。预决算存有差异原因是:新增在编人员、在编
员正常晋级晋档,年中追加了医保支出
()商品和服务支出 23.89 万元,完成年初预算
98.88%预决算存有差异原因是:厉行勤俭节约,减少办公
经费支出
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市统计局普查中心 2023 0.00
万元,较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。其中:
基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。
梧州市统计局普查中心 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的
0%
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市统计局普查中心 2023 年度国有资本经营预算支
0.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00
元。
梧州市统计局普查中心 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初
预算的 0%
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的三公经费支出 0.00 万元,
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0.00%0.00
0%主要原因是本单位无此类支出。其中:因公出国(境)
费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0.00
万元,公务接待费支出决算 0.00 万元
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支0.00 万元,完成年初预算
0.00%比上年决算数增加 0.00 万元0%因是:
本单位无此类支出。全年使用财政拨款安排 0(局、办、镇)
机关0个所属单位出国团组 0个,参加其他位组织的
00.00
0.00 人次。开支内容包括:本单位无此类支出
(二)公务用车购置及运行费支0.00 万元,其中
公务用车购置支出 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%
比上年增加 0.00 万元,原因是本单位无此类支出。购置了 0
辆公务用车,主要用于本单位无此类支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是:本单位无此类支出。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计调查
务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023
年梧州市统计局普查中心及所属单位开支财政拨款的公务
用车保有量为 0.00 辆,全年运行费支出 0.00
辆车 0万元。
(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成年初预算的
0.00%比上年增加 0.00 万元,0%主要原因是:本单
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位无此类支出。国内公务接待批次 0.00 次,人次 0.00
国(境)外公务接待批次 0.00 次,人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至 2023 12 31 日,本单位共有车辆 0.00 辆,其
中:副部(省)级及以上领导用0.00 辆、主要负责人用车
0.00 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆;单位单价 100 万元(含)上设备(不含车辆)0.00
台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
本单位无项目支出,未开展项目支出绩效自评和部门评
价。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“业收入”“
营收入等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位
在当年的财政”“”“”“
不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结
资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理三公
经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。