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梧州市统计局普查中心 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市统计局普查中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
2024
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市统计局普查中心 2024 年单位预算报
(详见附件)
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
第一部分:单位概况
一、主要职
1.承担全国经济普查在我市的组织实施工作,管理全市
经济普查数据库。
2.建立并管理全市基本单位名录库全市
经常统计,牵协调关部建设全市本单
3.统一管理全市统计调查单位,有关
4.负责组织实施市委、市人民
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5.负责拟定各种普查、调查计划和实施方案,协调、检
查和指导基层统计调查和普查工作,解决普查和专项调查中
的各种业务问题。
6.负责完成调查报告、普查报告和评估报告,管理好各
种普查、专项调查资料;撰写和发布普查主要数据公报,组
织开发利用普查资料,编印普查资料汇编。
7.参与全市农业普查、人口普查和全局统计数据集中管
理、统计地理信息系统建设有关工作。
8.对外界提供各种有效的统计调查信息,为党政领导和
社会各界提供咨询服务。
9.完成自治区统计局和梧州市统计局布置的其它工作任
务。
二、机构设置情况
梧州市统计局普查中心为经市编委会同意批准2012
5月新成立的正科级全额事业拨款单位,梧州市统计局普
查中心隶属梧州市统计局,为梧州市统计局所管理的直属事
业单位。
三、人员构成情况
计局15
15 人员 2
4
第二部分:梧州市统计局普查中心 2024 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1842455.72 元,同比增加 205461.01
元,增长 12.55%其中:本年收入预1842455.72 同比
增加 205461.01 元,增长 12.55%。收入包括:一般公共预算
拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是在
编人员增加人员经费增加二是按规定提高了职工五险一
金,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1842455.72 元,同比增加 205461.01
12.55%1842455.72
205461.01 元,增长 12.55%。其中
(一)一般公共预算拨款 1842455.72 元,占收入总预算
100%,同比增加 205461.01 元,增长 12.55%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1842455.72 元,较上年增长 12.55%
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其中,本支出预1842455.72 元,占支出总预算的 100%
同比增205461.01 元,增长 12.55%项目支出预算 0元,
占支出总预算的 0%,同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1427303.65 元,占支出
总预算 77.47%,同比增加 140169.79 元,增长 10.89%
(二)社会保障和就业支出类科目 184424.32 元,占支
出总预算 10.01%,同比增加 29059.04 元,增长 18.70%
(三)卫生健康支出类科92409.51 元,占支出总预算
5.02%,同比增加 14437.9 元,增长 18.52%
(四)住房保障支出类科目 138318.24 元,占支出总预
7.51%,同比增加 21794.28 元,增长 18.70%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1842455.72 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1842455.72 元;支出包括:一般公共服
支出 1427303.65 元、社会保障和就业支出 184424.32 元、
生健康支出 92409.51 元、住房保障支出 138318.24 财政
拨款总收支较上年增长 12.55%主要原因是在编人员增加,
人员经费增加;按规定提高了职工五险一金。
五、一般公共预算支出情况说
2024 年本年一般公共预算支出 1842455.72 元,较上年
12.55%1842455.72 元,项目支出 0
元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
事业运行 1427303.65 元,其中:基本支出 1427303.65
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元,项目支出 0元。主要用于事业单位在编人员的工资发放
办公经费、劳务派遣人员劳务费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 184424.32 元,其
中:支出 184424.32 元,主要用于事业单位在编人员的
基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗支出 92409.51 元,其中:基本支出 92409.51
元,主要用于事业单位在编人员的医疗保险缴费支出。
138318.24 元,其中:基本支出 138318.24
元,主要用于事业单位在编人员的住房公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算
1.基本支出预1842455.72 元,占一般公共预算支出的
100%,同比增加 205461.01 元,增长 12.55%。其中
工资福利支出预算 1589451.98 元,占基本支出预算
86.27%,同比增加 194045.89 元,增长 13.91%。主要原因是
在编人员增加,人员经费增加;按规定提高了职工五险一金。
商品和服务支出预算 253003.74
13.73%同比增加 11415.12 元,增长 4.73%。主要原因是在
编人员增加,公用经费支出增加。
2.项目支出 0占一般公共预算支出的 0%同比无变
化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1842455.72 元,较上
年增长 12.55%。其中:
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人员经费 1690987.64 元,主要包括:基本工资、津贴
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。
较上年增长 13.07%主要原因是在编人员增加,人员经费增
加;按规定提高了职工五险一金。
公用经费 151468.08 元,主要包括:办公费、工会经费、
其他商品和服务支出。较上年增长 7.08%,主要原因是在编
人员增加,公用经费支出增加。
七、一般公共预算经费情况说明
(一)2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
2024 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比增加 0元,同比无变化。其中
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,0
同比无变化
2.务接支出0元,比增0比无
化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增加 0元,
同比无变化。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 0元,同比增加 0元,
同比无变化
2公务用车购置费 0同比增加 0元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况
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2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比增加 0元,同比无变化。其中
1.因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比增加 0元,同
比无变化。
2.公务接待费预算
公务接待费预算 0元,同比增加 0元,同比无变化
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增加 0
同比无变化。具体是:
1公务用车运行维护费预算 0元,同比增加 0元,
比无变化。
2公务用车购置预算 0元,同比增加 0元,同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说
梧州市统计局普查中心为事业单位,事业运行经费总预
算安排 253003.74 元,其中:基本支出预算 253003.74
项目支出预0元,同比增加 11415.12 增长 4.73%
要原因是人员增加,日常公用经费支出增加。主要用于办公
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费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 0元,同比无变化
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用0辆。
截至20231231日,资产原值合0元,其中:1.土地
房屋及构筑物0元。2.0元。3.04.
和陈列品0元。5.图书档案0元,6.家具、用具、装具等0元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2024 年无预算项目支出
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.事业运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,公出国(境) 费
反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购
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置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件