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梧州市统计局普查中2021
单位预算及三公经费预算情况说明
第一部分:梧州市统计局普查中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市统计局普查中心单位预算三公
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市统计局普查中心 2021 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表(按功能科目分类
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
预算基本
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
1.承担全国经济普查在我市的组织实施工作,管理全市
经济普查数据库。
2.建立并管理全市基本单位名录库,组织实施全市基本
单位经常性统计调查,牵头协调有关部门建设管理全市基本
单位名录库。
3.统一管理全市统计调查单位,负责统计有关名录库相
关工作。
4.负责组织实施市委、市人民政府交办的市级普查、调
查工作。
5.负责拟定各种普查、调查计划和实施方案,协调、检
查和指导基层统计调查和普查工作,解决普查和专项调查中
的各种业务问题。
6.负责完成调查报告、普查报告和评估报告,管理好各
种普查、专项调查资料;撰写和发布普查主要数据公报,组
织开发利用普查资料,编印普查资料汇编。
7.参与全市农业普查、人口普查和全局统计数据集中管
理、统计地理信息系统建设有关工作。
8.对外界提供各种有效的统计调查信息,为党政领导和
社会各界提供咨询服务。
9.完成自治区统计局和市统计局布置的其它工作任务。
二、机构设置情况
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梧州市统计局普查中心为经市编委会同意批准,2012
5月新成立的正科级全额事业拨款单位,梧州市统计局
查中心隶属梧州市统计局,为梧州市统计局所管理的直属事
业单位。
三、人员构成情况
梧州市统计局普查中心人员编制总15 名,其中:全额
事业在职在编 11 人,其他聘用人员 2人。经费管理方式为
政全额拨款。
第二部分:梧州市统计局普查中心 2021 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 1132250.56 元,同比增加 317543.56
元,增长 38.98 %收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是根
据相关规定提高了工资和养老医疗保险标准;二是原从财政
预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起列入部门预算
安排;三是人员增加,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021年收入总预算 1132250.56 元,同比增加 317543.56
,增长 38.98 %。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)1132250.56
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元,占收入总预算的 100%同比增317543.56 元,增长
38.98%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1132250.56 元,其中,基本支出预
1035424.56 元,占支出总预算的 91.45%同比增加 220717.45
元,增长 27.09%项目支出预算 96826 占支出总预算的
8.55%,同比增加 96826 元,同期无此项数据。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 898725.74 元,占支出
总预算 79.38%,同比增加 274822.74 元,增长 44.05%
(二)社会保障和就业支出类科目 103676.80 元,占支
出总预算 9.16%,同比增18959.8 元,增长 22.38%
(三)卫生健康支出类科目 52090.42 占支出总预算
4.60%,同比增加 9541.42 元,增长 22.42%
(四)住房保障支出类科目 77757.60 占支出总预算
6.87%,同比增加 14219.6 元,增长 22.38%
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1132250.56 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1132250.56 元;支出包括:一般公共服
支出 898725.74 元、社会保障和就业支出 103676.80 元、卫生
健康支出 52090.42 元、住房保障支77757.60 元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2021 年一般公共预算拨款支出 1132250.56 元,其中:
本支出 1035424.56 元,项目支出 96826 元,体支出预算如
下:
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分。
事业运行 898725.74 元,其中:基本支出 801899.74 元,
项目支出 96826 元。主要用于行政单位在编人员的工资发放、
办公经费、综合性统计业务、聘用人员工资发放等
机关事业单位基本养老保险缴费支103676.80 元,其中:
基本支出 103676.80 元。主要用于事业单位在编人员的基本
养老保险缴费支出
事业单位医疗支出 52090.42 元,其中:基本支出 52090.42
元。主要用于事业单位在编人员的医疗保险缴费支出。
住房公积金 77757.60 元,其中:基本支出 77757.60 元。
主要用于事业单位在编人员的住房公积金缴费支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1035424.45 元,占支出总预算的 91.45%
同比增加 220717.45 元,增长 27.09%。其中:
工资福利支出预算 935424.56 元,占基本支出预
90.34%,同比增加 200717.56 元,增长 27.32%
商品和服务支出预算 100000 元,占基本支出预算 9.66%
同比增加 20000 元,增25%
2.项目支出 96826 元,占支出总预算8.55%比增加
96826 ,同期无此项数据。其中
商品和服务支出预算 96826 元,占项目支出预算 100%
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同比增加 96826 元,同期无此项数据
六、一般公共预算基本支出情况说
2021 年一般公共预算基本支出 1035424.56 元,其中:
人员经费 935424.56 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 100000 元,主要包括:办公费、印刷费、水费
电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会
经费其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2021 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比增加 0元,增0%
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0,同比增加 0元,
增长 0%,无变化。
2.公务接待费支出预算 0元,同比增加 0元,增长 0%
无变化。
3.公务用车费预算 0元,同比增加 0元,增长 0 % 。其
中:
1公务用车运行维护费支出预算 0元,同比增加 0元,
增长 0%,无变化。
2公务用车购置费 0同比增加 0元,增长 0%,无
变化。
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(二)2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比增加 0元,增长 0%其中:本级经费拨款预算 0元,
比增加 0元,增长 0%。具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,根据财政局统
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 0元,同比增加 0元,增长 0%其中:
本级经费拨款预算 0元,同比增加 0元,增长 0%。无变化
3.公务用车费预算 0元,同比增加 0元, 增长 0%。其
中:本级经费拨款预算 0元,同比增加 0元,增长 0%具体
是:
1公务用车运行维护费预算 0元,同比增加 0元,
0%其中:本级经费拨款预算 0同比增加 0元,增长
0%。无变化。
2公务用车购置预算 0元,同比增加 0元,增长 0%
其中:本级经费拨款预算 0元,同比增加 0元,增0%
无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
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单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元,单位事业运
行经费总预算安排 100000 元,同比增加 20000 元,增长 25%
其中:基本支出 100000 元。包括:商品和服务支出 100000
元。增长主要原因是事业单位新增 6个在编人员。主要用于
事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的
人员经费支出按市本级公用经费开支标准安排的办公费
刷费、水电费、等日常公用经费支
(二)政府采购预算安排情况
2021 年本单位无政府采购预算因此没有政府采购预算。
(三)国有资产的总体情况。
公车改革取消公务用车,2020年梧州市统计局普查中心
没有公务用车。
截至20201231日,无资产
(四)预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项目(含基本支出)5个,项目涉
及金额 1132250.56 元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。分别是:在职在编人员经费项目 935424.56 元、定
额公用经费项目 49280.4 元、定额商品和服务支出中工会经
费项目 10719.60 、机关事业单位伙食补助项目 40000 元、
编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目 96826 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
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2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨
和一般公共预算中上级补助收入为使 2021 单位预算公开
进行同口径对比,此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单
位预算数据调整为同口径进行对比
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
预算基本
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件