2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公经费会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 3,685,128.00 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 3,685,128.00 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出 2,483,356.00
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 587,930.00
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 247,481.00
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 366,361.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,685,128.00 本 年 支 出 合 计 3,685,128.00
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 3,685,128.00 支 出 总 计 3,685,128.00
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位
部门
位)代码
部门(单位合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算
政府性
基金预
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
小计 一般公
共预算
政府性
基金预
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
034 梧州市人民政府办公室 3,685,128.00 3,685,128.00 3,685,128.00
034043 梧州市第二幼儿园 3,685,128.00 3,685,128.00 3,685,128.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 3,685,128.00 一、本年支出 3,685,128.00
(一)一般公共预算 3,685,128.00 (一)一般公共服务支出
1、上级补 (二)外交支出
2、本级 3,685,128.00 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出 2,483,356.00
1、上级补 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 587,930.00
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 247,481.00
1、上级补 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 366,361.00
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 3,685,128.00 支   出   总   计 3,685,128.00
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
034 梧州市人民政府办公室 3,685,128.00 2,190,228.00 1,956,828.00 233,400.00 1,494,900.00
034043 梧州市第二幼儿 3,685,128.00 2,190,228.00 1,956,828.00 233,400.00 1,494,900.00
205 02 01 学前教育 2,483,356.00 2,190,228.00 1,956,828.00 233,400.00 293,128.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 408,481.00 408,481.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 179,449.00 179,449.00
210 11 02 事业单位医疗 247,481.00 247,481.00
221 02 01 住房公积金 366,361.00 366,361.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,190,228.00 1,956,828.00 233,400.00
301 工资福利支出 1,956,828.00 1,956,828.00
301 01 基本工资 1,956,828.00 1,956,828.00
302 商品和服务支出 233,400.00 233,400.00
302 01 办公费 54,400.00 54,400.00
302 05 水费 12,000.00 12,000.00
302 06 电费 45,000.00 45,000.00
302 07 邮电费 8,000.00 8,000.00
302 11 差旅费 20,000.00 20,000.00
302 13 维修(护)费 30,000.00 30,000.00
302 28 工会经费 56,000.00 56,000.00
302 99 其他商品和服务支出 8,000.00 8,000.00
预算公开07
财政拨款“三公经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单
位)代码
部门(
位)名
资金性
总计
“三公经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待
小计 本级资
金安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位无三公经费、会议费、培训费预算安排的支出,故本表无数据
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名
称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开09
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目
数量指
质量指
时效指
成本指
经济效
益指标
社会效
益指标
生态效
益指标
可持续
效益指
服务对
象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
034 梧州市人民政府办公室 1,494,900.00
034043 梧州市第二幼儿园 差额事业单位支出 (人员性支出) 1,494,900.00
按时完成职工
工资发放以及
社保费、住房
公积金等扣缴
工作以及发放
退休人员补
助,保障机构
运营的稳定性
数量指
标:经费
保障职工
人数(≥
99人)
质量指
标:工资
及补助发
放准确率
(≥90%)
时效指
标:工资
及补助发
放及时率
(≥90%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益
指标:机
构运营稳
定性(有
效保障)
满意度
指标:
职工满
意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量
指标
质量
指标
时效
指标
成本
指标
经济效
益指标
社会效
益指标
生态效
益指标
可持续
效益指
服务对
象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位无对下转移支付项目预算安排的支出,故本表无数据