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梧州市人民政府发展研究中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市人民政府发展研究中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人民政府发展研究中心 2023 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人民政府发展研究中心 2023 年单位预
算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全
局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研
究,研究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施,为
市委、市政府提供决策建议和咨询意见,为制订本市中长期
发展规划和区域发展政策提出建议。
(二)对全市经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整
理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息;研究全市
对外开放的新情况、新问题;研究先进地区以及与我市邻近
地市的经济和社会政策及其经验教训,为市政府科学决策提
出建议和意见。
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(三)负责编制和组织实施我市政府年度重点研究课题
计划;根据要求,组织或参与全市经济社会方面重大决策的
可行性论证,为市委、市政府提供意见和建议。
(四)组织和参与起草市政府重要文稿、重要政策性文
件和办公室上报的综合性材料以及市政府领导的重要讲话稿
(五)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市人民政府发展研究中心,是非参照公务员法管理
全额拨款事业单位。内设机构共设 4 个职能科室,分别是:
办公室、产业经济和区域发展研究科、城乡发展研究科、社
会发展研究科。
三、人员构成情况
梧州市人民政府发展研究中心单位人员编制总数 11 名
其中:行政编制 0 名,参公事业编制 0 名,全额事业编制 11
名,机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。梧州市人民政府发
展研究中心 2022 年 12 月在职在编人员 5 人,包括:行政在
职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在
职在编 5 人机关聘用制数员 0
人。劳务派遣人员 1 人。
第二部分:梧州市人民政府发展研究中心 2023 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2023 年 收 支 总 预 算 920,477.27 元 , 同 比 减 少
108,346.71 元,下降 10.53%。其中:本年收入预算 920,477.27
元,同比减少 108,346.71 元,下降 10.53%;上年结转结余 0
元。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服
务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支
出。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一
因为人员减少,所以调减了相关人员经费预算;二是坚决落
实过紧日子要求,压减了年度专项公用经费预算;使收入预
算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 920,477.27 元 , 同 比 减 少
108,346.71 元,下降 10.53%。本年收入预算 920,477.27 元,
同比减少 108,346.71 元,下降 10.53%上年结转结余 0 元
其中:
(一)一般公共预算拨款 920,477.27 元,占收入总预
的 100%,同比减少 108,346.71 元,下降 10.53%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0 元。2023 年部门预算编制时,
据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设置
结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
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2023 年算 920,477.27 元
798,477.27 元 , 占 支 出 总 预 算 的 86.75% , 同 比 减 少
97,226.71 元,下降 10.85%;项目支出预算 122,000.00 元,
占支出总预算的 13.25%,同比减少 11,120.00 元,下降 8.35%
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 734,760.40 元,占支出
总预算 79.82%,同比减少 102,353.68 元,下降 12.23%。
(二)社会保障和就业支出类科目 82,530.08 元,占支
出总预算 8.97%,同比减少 2,630.88 元,下降 3.09%
(三)卫生健康支出类科目 41,289.23 元,占支出总预
算 4.49%,同比减少 1,388.99 元,下降 3.25%
(四)住房保障支出类科目 61,897.56 元,占支出总预
算 6.72%,同比减少 1,973.16 元,下降 3.09%
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 920,477.27 元收入包括:
一般公共预算拨款 920,477.27 元;支出包括一般公共服务
支出 734,760.40 元、社会保障和就业支出 82,530.08 元、
生健康支出 41,289.23 元、住房保障支出 61,897.56 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 920,477.27 元,
中:基本支出 798,477.27 元,项目支出 122,000.00 元,
体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 647,080.40 元出 612,760.40
元,项目支出 34,320.00 元。主要用于保障事业单位正常
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转的基本支出及项目支出,具体支出是按照国家标准安排的
在职人员工资、津补贴、绩效工资及其他社会保障缴费、按
市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、专项公
用经费安排的其他交通费用。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 87,680.00 元,
其中:项目支出 87,680.00 元。主要用于保障事业单位正常
运转的项目支出,具体支出是按市财政制定的分类分档公用
定额标准安排的办公费、差旅费、委托业务费等专项公用经
费。
机关事业单位基本养老保险缴费 82,530.08 元,其中:
基本支出 82,530.08 元。主要用于机关事业单位基本养老
险缴费支出
事业单位医疗 41,289.23 元其中:基本支出 41,289.23
元。主要用于事业单位医疗支出。
金 61,897.56 元 61,897.56
元。主要用于住房公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 798,477.27 元占一般公共预算支出的
86.75%,同比减少 97,226.71 元,下降 10.85%。其中:
算 695,319.19 元
87.08%少 46,451.21 元降 6.26%
预算总人数减少,工资福利支出预算减少了。
商品和服务支出预算 103,158.08 元,占基本支出预算
12.92%,同比减少 50,775.50 元,下降 32.99%。主要原因是
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预算总人数减少,按市财政制定的分类分档公用定额标准安
排的商品和服务支出预算减少了。
对个人和家庭补助支出预算 0 元,同比无变化。
2.出 122,000.00 元
13.25%,同比减少 11,120.00 元 ,下降 8.35 %。其中:
工资福利支出预算 5,874.93 元占项目支出预算 4.82%
同比减少 415.18 元,下降 6.60%主要原因是残疾人就业保
障金经费预算减少了。
商品和服务支出预算 116,125.07 元,占项目支出预算
95.18%少 10,704.82 元降 8.44%
坚决落实过紧日子要求,压减了专项公用经费预算
对个人和家庭补助支出预算 0 元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年出 798,477.27 元
中:
人员经费 737,889.99 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金委托业务费。
公用经费 60,587.28 元主要包括:办公费、工会经费、
其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023 年安排
情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,
同比无变化。根据预算管理一体化规范要求,上年结转结余
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资金纳入 2023 年部门预算编制。其中,当年预算资金安排的
“三公”经费支出 0 元,上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0 元。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化
2.公务接待费支出预算 0 元,同比无变化。
3.公务用车费预算 0 元,同比无变化。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比无变化。其中,当年预算资金安排的“三公”经费支出
预算 0 元,同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0 元。具体是:
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境经费支出预算 0 元,根据财政部门统一
要求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入
单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
请调整支出
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。具
体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比无变化。
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(2)公务用车购置预算 0 元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元,单位事业运
排 219,283.15 元
103,158.08 元算 116,125.07 元
61,480.32 元,下降 21.90%。主要原因是预算总人数减少,
定额商品和服务支出及机关事业单位伙食补助经费预算减少
了。主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其
他交通费用、其他商品服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购算 4,500.00 元,因年无项资
安排,因此无法与上年对比。其中:政府集中采购预算
4,500.00 元的 100%
安排,因此无法与上年对比。分散采购 0 元,占政府采购
算的 0%,因上年无该项资金安排,因此无法与上年对比。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 4,500.00
元,财政专户管理的资金安排 0 元,上年结转结余资金安排
0 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
购 4,500.00
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政府采购预算 100%;工程类采购 0 元,占政府采购预算 0%;
服务类采购 0 元,占政府采购预算 0%。
(三)国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2022年12月31日,资产原值合计34,130.00元其中:
(1)土地房屋及构筑物0元,(2)通用设备27,030.00元,
(3)专用设备0元,(4)物和陈列品0元5)图书档案
0元,(6)家具、用具、装具等7,100.00元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标,其中:
目支出(其他运转类和特定标类项目)3 个,涉及一般
款 122,000.00 元入 0 元
单位资金 0 元,上年结余收入 0 元。相关绩效目标情况详见
单位预算公开表 10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
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用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件