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7611793.27元。3文物和陈列品0元。5 .图书档案33971.24
元,6. 家具、用具、装具等1966864.63元。无形资产9803
元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 16 个,预算资金 10510200 元。其中:涉及
一般公共预算拨款 10266200 元,财政专户管理资金收入
244000 元,绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称专项公用经费—日常运转经费,
预算资金 1719091 元,2024 年度绩效目标为保证政府办机
构2024 年度日常工作运转,设 5条数量指标:数量指标 1.
出差人次数≥200 人次,数量指标 2.水电、通讯费保障时间
=1 年,数量指标 3.维修、维护日常设备次数≥12 次,数量指
标4.采购办公用品、办公设备完成率≥90%,数量指标 5.经
费保障职工人数≥60 人;设 5条质量指标:质量指标 1.经费
支出标准需合格,质量指标 2.水电、通讯费缴纳准确率=100%,
质量指标 3.日常维修维护工作质量验收合格率=100%,质量
指标 4.采购验收合格率=100%,质量指标 5.经费专款专用率
=100%;设 4条时效指标:时效指标 1.支出及时性需及时,
时效指标 2.水电、通讯费缴纳及时率≥90%,时效指标 3.日常
维修维护验收及时率≥90%,时效指标 4.采购设备到位及时率
≥90%;设 2条成本指标:成本指标 1资金使用率≥85%,成本
指标 2项目成本超支率≤0%;设 2条社会效益指标,社会效益
指标 1.机构运营稳定性需稳定,2.保障日常工作的正常运行