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梧州市人民政府办公室 2024
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市人民政府办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人民政府办公室 2024
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人民政府办公室 2024 年部门预算
表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文
电。
(二)负责市人民政府会议的准备工作,协助市政府领
导组织会议决定事项的实施。
(三)协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政
府、市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导
的会议讲话
(四)研究各县(市)、区人民政府和市人民政府各部
门请示市人民政府的问题,提出审核处理意见,报市人民政
府领导审批
(五)根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要,
组织协调有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报市人
民政府领导决定。
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(六)协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事
故。
(七)督促检查各县(市)、区政府和市政府各部门对
中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府
各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行
情况,并跟踪调研,及时向市人民政府领导报告。
(八)收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资
料。
(九)组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、
建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。
(十)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领
导反映重要情况,并协助处理市直各部门和各县(市)、区
向市人民政府反映的重要问题。
(十一)负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理
工作。
(十二)负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计
划生育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工作。
(十三)负责管理市政府驻外办事机构、市政府发展研
究中心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等
下属单位。
(十四)办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办
公厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
2023 年度梧州市人民政府办公室部门预算共有 6 个独立
核算的直属单位。其中:行政单位 2 个,非参照公务员法管
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理全额拨款事业单位 2 个,非参照公务员法管理差额拨款事
业单位 2 个。行政单位是:梧州市人民政府办公室部门机关
本级,梧州市人民政府驻外办事处。非参照公务员法管理全
额拨款事业单位是:梧州市直机关通讯站(公益一类)、梧
州市人民政府发展研究中心(公益一类)。非参照公务员法
管理差额拨款事业单位是: 梧州市第一幼儿园(公益二类)
梧州市第二幼儿园(公益二类)。
设 19 个
能科室,分别是:研究室,综合科,机关党委,第一秘书科,
第二秘书科,政务公开和法规科,第三秘书科,第四秘书科,
第五秘书科,第六秘书科,第七秘书科,第八秘书科,文电
科,信息科,人事科,档案科,行政科,财务科,值班室。
三、人员构成情况
梧州市人民政府办公室部门人员编制总数 192 名其中:
行政编制 78 名,参公事业编制 0 名,全额事业编制 23 名,
差额事业编制 88 名,机关后勤服务聘用人员控制数 3 名。
州市人民政府办公室部门在职在编人员 163 人,包括:行政
在职在编人员 73 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业
在职在编 19 人、差额事业在职在编 71 人,机关后勤服务聘
用人员控制数在职在编人员 2 人劳务派遣人员 10 人其他
聘用人员 59 人、离退休人 136 人。
第二部分:梧州市人民政府办公室 2024 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
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2024 年收支总预算 33022644.54 元 , 同 比 增 加
718498.47 元 , 增 长 2.22 % 。其中:本年收入预
33022644.54 718498.47 2.22 %
收入包括:一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入;支
出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支
出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定提高了在职人员相关工资福利;二是增加了梧
州市人民政府驻外办事处的部门预算安排;使收入预算总体
有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收支总预算 33022644.54 元 , 同 比 增 加
718498.47 2.22 %。本年收入预算 33022644.54
元,同比增加 718498.47 元,增长 2.22 %;其中
(一)一般公共预算拨款 32724644.54 元,占收入总
预算的 99.1%,同比增加 612498.47 元,增长 1.91%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 298000
106000 元,增加 55.21%主要是梧州市直机关通讯站增加
了财政专户管理资金的预算安排。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 33022644.54 元,较上年增长 2.22%
其中,基本支出预算 22512444.54 元,占支出总预算的
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68.17%同比增加 1432798.47 6.80 %项目支出
10510200 元,占支出总预算的 31.83%
714300 元,下降 6.36%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 20173466.29 元,占支
出总预算 61.09%,同比增加 831635.42 元,增长 4.3%
教育支出类科目 7685840 元,占支出总预算
23.27%,同比增加 516708 元,增长 7.21%
(三)社会保障和就业支出类科目 2075730.68 元,占
支出总预算 6.29%同比减少 604690.64 元,下降 22.56%
(四)卫生健康支出类科目 1046828.59 元,占支出总
预算 3.17%,同比减少 203576.05 元,下降 16.28%
(五)住房保障支出类科目 1742778.98 元,占支出总
预算 5.28%,同比减少 119578.26 元,下降 6.42%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 32724644.54
括:般公共服务支出 20173466.29 元、育支出 7685840
元、社会保障和就业支出 2075730.68 元、卫生健康支出
1250404.64 住房保障支出 1862357.24 元。财政拨款总
收支较上年增长 1.91%,主要原因是根据相关规定提高了
职人员相关工资福利。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 32724644.54 较上
年增长 1.91%中:基本支22458444.54 元,目支出
10266200 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
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行政运行 12595380.45 其中:基本支12591780.45
元,项目支出 3600 元。主要用于保障行政单位正常运转的
基本支出及项目支出,具体支出是按照国家标准安排的在职
人员工资和津补贴、离休人员的离休费、按市财政制定的分
类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训
费、差旅费等日常公用经费及专项功勋荣誉津贴经费等。
一般行政事务管理 6087900 元,其中:基本支0元,
项目支出 6087900 元。主要用于保障行政单位正常运转的编
外人员经费及专项公用经费,具体支出为其他工资福利支出、
办公费、印刷费、水电费、训费、差旅费、委托业务费等。
行 1414705.84 元出 1380385.84
元,项目支出 34320 元。主要用于保障事业单位正常运转的
基本支出及项目支出,具体支出是按照国家标准安排的在职
人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、按市财政制定的分类
分档公用定额标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费及
专项公用经费。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 75480 元,
其中:项目支出 75480 元。主要用于保障事业单位正常运转
的专项公用经费,具体支出是按市财政制定的分类分档公用
定额标准安排的办公费、差旅费等。
学前教育 7685840 元,其中:基本支出 4624644
目支出 3061196 元。主要用于对学前教育的相关支出。具体
支出是按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、按市财
政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、水电费、差
旅费等日常公用经费。
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机关事业单位基本养老保险缴费 2075730.68 元,其中:
基本支出 1632999.68 元,项目支出 442731 元。主要用于机
关事业单位基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗 722049.19 元其中:基本支出 722049.19
元。主要用于行政单位医疗支出。
事业单位医疗 324779.4 元,其中:基本支出 95854.4 元,
项目支出 228925 元。主要用于事业单位医疗支出。
住房公积金 1742778.98 元,其中:基本支出 1410730.98
元,项目支出 332048 元。主要用于住房公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 22458444.54 元,占一般公共预算支
出的 68.63%同比增加 1378798.47 元,增长 6.54%其中
工资福利支出预算 18545174.2 元,占基本支出预算
82.58%同比增加 1568999.83 元,增长 9.24%主要原因
是根据相关规定提高了在职人员相关工资福利。
商品和服务支出预算 3730150.34 元,占基本支出预算
16.61%256921.36 6.44%
是本年度委托业务费支出预算较上一年度减少 185142.96 元,
下降 34.26%
对个人和助支183120 占基本支
0.82%同比增加 66720 ,增57.32%要原因是
本年度新增离休费预算支96300 元,而上一年度没有该项
预算支出。
2. 项目支出 10266200 元,占一般公共预算支出的
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31.37%,同比减少 766300 ,下降 6.95%。其中:
工 资 福 利 支 出 预 算 5026132.8 元 , 占 项 目 支 出 预
48.96%225006.81 4.28%
州市第二幼儿园该项支出预算较上一年度减少 339600
下降 14.77%
商品和服务支出预算 5136467.2 元,占项目支出预算
50.03%297233.19 5.47%
是梧州市人民政府办公室该项支出预算较上一年度减少
383755.12 元,下降 19.25%
对个人和家庭补助支出预算 3600 元,占项目支出预算
0.04 %同比减144060 元,97.56%主要原因是上
一年度梧州市第一幼儿园该项支出预算为 144060
年度没有该项支出预算。
资本性支出预算 100000 元,占项目支出预算 0.97%
比减少 100000 元,下降 50%,主要原因是本年度市府办
少了办公设备购置支出预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 22458444.54 元,
上年增长 6.54%其中:
人员经19083509.26 元,主要包括:基本工资、
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、
其他工资福利支出、委托业务费、离休费、退休费、生活补
助。较上年增长 8.23%,主要原因是本年度工资福利支出比
上一年度增多。
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公用经费 3374935.28 元,主要包括:办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交
通费用、其他商品服务和支出。较上年减少 2.08%,主要
因是本年度商品和服务支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 部门预算全口径安三公经费预算
况。
2024 年部门预算全口径安三公费支出预算 51600
元,同比减少 54300 元,下降 50.86%。其中,当年预算资
金安排的三公经费支出 51600 元。其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化,
要原因是根据财政部门统一要求,各部门一般公共预算安排
的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理
部门批准的年度出国计划申请调整支出
2. 公务接待费支出预算 51600 元,同比减少 54300 元,
下降 50.86%,减少主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪
费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无变化。
主要原因是公务用车改革后均未安排配备,且上下两个年度
都没有安排公务用车经费预算。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化主要原因是公
务用车改革后均未安排公务车辆购置,且上下两个年度都没
有安排公务用车经费预算。
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(二2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年部门预算全口径安三公费支出预算 51600
元,同比减少 54300 元,下降 50.86%。其中,当年预算资
金安排的三公经费支出 51600 元。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化,主
原因是根据财政部门统一要求,各部门一般公共预算安排的
因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部
门批准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 51600 元,同比减少 54300
降 50.86%,减少主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费
精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预0元,同比无变化。具
体是:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无变化。
主要原因是公务用车改革后均未安排配备,且上下两个年度
都没有安排公务用车经费预算。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化主要原因是公
务用车改革后均未安排公务车辆购置,且上下两个年度都没
有安排公务用车经费预算。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
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九、国有资本经营预算情况说
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
1.梧州市人民政府办公室本级及下属单位共2个行政
机关,行政运行经费总预算安排 8287392.54 元,其中:基
本支出预算 3153150.34 元,项目支出预算 5134242.2 元,
446518.4 5.11%。主要原因是市政府办
度减569318.4
下降 11.06%。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、
差旅费、会议费等日常公用经费支出。
另外,梧州市人民政府办公室下属共有 4个事业单位,
事业运行经费总预算安733225 元,其中:基本支出预算
631000 元,项目支出预算 102225 元,同比减少 153636.15
17.32%府办
幼本年度商品和服务支出预算较上一年有所减少。主要用于
办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常
公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 3152715 元,同比减少 40595
1.27%其中:政府集中采购预算 1332715 元,占政
府采购预算42.27%同比增加 1188615 增长 825.85%
主要原因是本年度市驻南宁办事处购买社会服务经费及梧
州大厦运营成本 1100000 元列入在政府集中采购预算,上一
年度政府集中采购没有该项预算。分散采购 1820000
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政府采购预算的 57.73% 1229210
40.31%主要原因是上一年度市驻南宁办事处购买社会服务
经费及梧州大厦运营成本全部列入在分散采购预算中
按政府采购资金类型划分一般公共预算拨款 3148715
元,财政专户管理的资金安排 4000 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 178115 元,占政
府采购预5.65%工程类采0元,占政府采购预算 0%
服务类采购 2974600 元,占政府采购预算 94.35%
货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金额 69915 ,
主要为了满足日常办公需求。2.空调机,算金额 19800 ,
主要为了改善办公环境,满足日常办公需求。3扫描仪、办
公桌、其他椅凳类等货物,预算金额共 88400 元,主要是为
了保障单位正常工作运转。
服务类采购主要内容是:1.,
1100000 ,保障南宁办事处正常运转。2.其他会议、展览、
住宿和餐饮服务,预算金额 420000 ,保障南宁办事处正
运转3.他交通运输、仓储服务,预算金额 1400000 ,
障南宁办事处正常运转。4、其他印刷服务 54600 元,保障
市府办正常工作运转。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,
截至20231231日,资产原值合计50036559.76元,
其 中 : 1. 土地、房屋及构筑物36939450.93 元 。 2.
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7611793.27元。3文物和陈列品0元。5 .图书档案33971.24
6. 家具、用具、装具等1966864.63形资9803
元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 16 个,预算资金 10510200 元。其中:涉及
一般公共预算拨款 10266200 元,财政专户管理资金收入
244000 ,绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称专项公用经费日常运转经费,
预算资金 1719091 元,2024 年度绩效目标为保证政府办机
2024 年度日常工作运转,设 5条数量指标:数量指标 1.
出差人次数200 人次,数量指标 2.水电、通讯费保障时间
=1 年,数量指标 3.维修、维护日常设备次数≥12 次,数量指
4.采购办公用品、办公设备完成率≥90%,数量指标 5.
费保障职工人数60 人;设 5条质量指标:质量指标 1.经费
支出标准需合,质量指标 2.水电通讯费缴纳准确率=100%,
质量指标 3.日常维修维护工作质量验收合格=100%,质量
指标 4.采购验收合格率=100%,质量指标 5.经费专款专用率
=100%;设 4条时效指标:时效指标 1.出及时性需及时,
时效指标 2.水电、通讯费缴纳及时率≥90%,时效指标 3.日常
维修维护验收及时≥90%,时效指标 4.采购设备到位及时
≥90%2条成本指标:成本指标 1资金使用率≥85%,
指标 2项目成本超支率≤0%2条社会效益指标,社会效益
指标 1.机构运营稳定性需稳定,2.保障日常工作的正常运行
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需有效保障;设 2条满意度指标:满意度指标 1.单位职工的
满意程度需满,满意度指标 2.单位工作人员满意度90%
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
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办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
10三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
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十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件