| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 梧州市人民政府办公室(含二层单位) | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 21,079,646.07 | 17,632,932.39 | 3,446,713.68 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 16,976,174.37 | 16,976,174.37 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 8,300,448.00 | 8,300,448.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,599,596.00 | 2,599,596.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 1,463,847.00 | 1,463,847.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 723,660.00 | 723,660.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,681,364.32 | 1,681,364.32 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 830,173.64 | 830,173.64 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 37,000.17 | 37,000.17 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,261,023.24 | 1,261,023.24 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 79,062.00 | 79,062.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 3,987,071.70 | 540,358.02 | 3,446,713.68 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 1,079,049.66 | 1,079,049.66 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 28,500.00 | 28,500.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 77,000.00 | 77,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 354,860.00 | 354,860.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 292,000.00 | 292,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 542,358.02 | 540,358.02 | 2,000.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 200,104.02 | 200,104.02 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 823,200.00 | 823,200.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 470,000.00 | 470,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116,400.00 | 116,400.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 80,280.00 | 80,280.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 36,120.00 | 36,120.00 | ||