收入支出决算总表
开01表
广西(汇总)
位:
收入 支
项目 行次 金 项目 行次 金
栏次 1 栏次 2
、一般公预算财政拨款收入 1 3,403.71 一、一公共服务支出 32 2,090.77
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
、事业收 5 教育支出 36 861.77
、经营收 6 六、科技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
、其他收 8 0.60 八社会保障和就支出 39 246.06
9 卫生健康支出 40 106.54
10 十节能环保支出 41
11 十一乡社区支出 42
12 十二林水支出 43 2.58
13 十三通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六融支 47 9.98
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九房保障支 50 174.03
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三他支 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 3,404.31 本年支出合计 58 3,491.73
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59
年初转和结余 29 214.34 年末结和结 60 126.92
30 61
总计 31 3,618.65 总计 62 3,618.65
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
收入决算表
公开02表
部门:广西梧州市人民政府办公室(汇总)
金额单位:万元
支出决算表
公开03
部门:广西梧州市人民政府办公室(汇总)
金额单:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
功能分类
科目编码 科目名称
次 123456
合计 3,491.73 2,201.02 1,290.71
201 一般公共服务支 2,090.77 1,412.45 678.32
20103 政府办公厅(相关机构事务 2,090.77 1,412.45 678.32
2010301 政运行 1,586.40 1,274.73 311.67
2010302 般行政管理事务 348.13 22.16 325.97
2010350 业运行 107.67 66.98 40.68
2010399 其他政府办公厅室)及相关机构事务支出 48.57 48.57
205 教育支出 861.77 451.43 410.34
20502 普通教育 855.77 451.43 404.34
2050201 前教育 855.77 451.43 404.34
20509 教育费附加安排的支出 6.00 6.00
2050999 他教育费附加安排的支 6.00 6.00
208 社会保障和就业支出 246.06 153.97 92.09
20805 行政事业单位养老支 246.06 153.97 92.09
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.30 153.97 76.34
2080506 关事业单位职业年金缴费支出 15.75 15.75
210 卫生健康支出 106.54 66.40 40.14
21011 行政事业单位医 106.54 66.40 40.14
2101101 政单位医疗 60.83 60.83
2101102 业单位医疗 45.71 5.57 40.14
213 农林水支出 2.58 2.58
21301 农业农村 1.19 1.19
2130152 高校毕业生到基层任职补助 1.19 1.19
21305 扶贫 1.38 1.38
2130502 般行政管理事务 1.38 1.38
217 金融支出 9.98 9.98
21703 金融发展支出 9.98 9.98
2170399 他金融发展支出 9.98 9.98
221 住房保障支出 174.03 116.78 57.25
22102 住房改革支出 174.03 116.78 57.25
2210201 房公积 174.03 116.78 57.25
:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门广西梧州市人民政公室(汇总)
金额单位
项目 行次 金 项目 行次 合 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公预算财政 1 3,403.71 一、一般公服务支出 33 2,090.77 2,090.77
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安支出 36
5 教育支出 37 861.17 861.17
6 六、科学技支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社保障就业支出 40 246.06 246.06
9 九、卫健康 41 106.54 106.54
10 十、节能环支出 42
11 十一、城乡社支出 43
12 十二、农林水 44 2.58 2.58
13 十三、交通运支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支 48 9.98 9.98
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保支出 51 174.03 174.03
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他 55
24 二十、债还本出 56
25 二十、债付息出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 3,403.71 本年支出合计 59 3,491.13 3,491.13
年初政拨结转结余 28 214.34 年末财拨款转和结余 60 126.92 126.92
般公预算政拨 29 214.34 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 3,618.05 总计 64 3,618.05 3,618.05
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
开05表
广西(汇总)
位:
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,491.13 2,200.42 1,290.71
201 一般公共服务支 2,090.77 1,412.45 678.32
20103 政府办公(室)及相关机构事务 2,090.77 1,412.45 678.32
2010301 政运 1,586.40 1,274.73 311.67
2010302 般行政管理事务 348.13 22.16 325.97
2010350 业运 107.67 66.98 40.68
2010399 其他政府办公厅室)及相关机构事务支出 48.57 48.57
205 教育支出 861.17 450.83 410.34
20502 普通教育 855.17 450.83 404.34
2050201 前教 855.17 450.83 404.34
20509 教育费附加排的支出 6.00 6.00
2050999 他教费附加安排的支出 6.00 6.00
208 社会保障和就业支出 246.06 153.97 92.09
20805 行政事业单位养老支 246.06 153.97 92.09
2080505 关事单位基本养老保险费支 230.30 153.97 76.34
2080506 关事单位职业年金缴费 15.75 15.75
210 卫生健康支出 106.54 66.40 40.14
21011 行政事业单位医 106.54 66.40 40.14
2101101 政单位医 60.83 60.83
2101102 业单位医 45.71 5.57 40.14
213 农林水支出 2.58 2.58
21301 农业农村 1.19 1.19
2130152 高校业生到基层任职补 1.19 1.19
21305 扶贫 1.38 1.38
2130502 般行管理事务 1.38 1.38
217 金融支出 9.98 9.98
21703 金融发展支出 9.98 9.98
2170399 他金发展支出 9.98 9.98
221 住房保障支出 174.03 116.78 57.25
22102 住房改革支出 174.03 116.78 57.25
2210201 房公积金 174.03 116.78 57.25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06
部门:广西梧州市人民政府办公室(汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码 科目名称 决算数 科目
编码 科目名称 决算数
编码 科目名称 决算数
301 工资福支出 1,909.90 302 商品和务支 234.31 307 债务利及费用支
30101 工资 774.79 30201 41.31 30701 债务
30102 补贴 289.11 30202 1.07 30702 债务付息
30103 332.55 30203 310 资本支出
30106 补助 30204 31001 建筑购建
30107 工资 120.47 30205 0.03 31002 办公备购
30108 事业位基养老保险 153.97 30206 0.07 31003 设备
30109 年金 30207 31.92 31005 设施
30110 基本疗保缴费 108.29 30208 31006 修缮
30111 员医补助 30209 业管 31007 息网及软件购更新
30112 社会障缴 3.70 30211 差旅 14.37 31008 资储
30113 公积 116.78 30212 出国(境)费 31009 地补
30114 30213 (护)费 0.35 31010 补助
30199 工资利支 10.23 30214 赁费 0.19 31011 上附着物青苗
303 个人和家的补 56.21 30215 31012 补偿
30301 28.63 30216 31013 用车购置
30302 退 6.68 30217 公务待费 31019 他交工具购置
30303 退)费 30218 材料 31021 和陈列品
30304 30224 购置 31022 资产购置
30305 补助 0.61 30225 专用料费 31099 他资性支
30306 30226 399 其他
30307 费补 30227 业务 0.19 39906
30308 30228 经费 12.73 39907 家赔费用
30309 30229 39908 间非营利织和众性自治织补
30310 农业产补 30231 用车行维护费 39999 支出
30311 社会险费 30239 交通 90.03
30399 对个和家庭的 20.29 30240 金及加费
30299 商品服务支出 42.05
人员费合计 1,966.11 公用费合 234.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表
公开07表
部门:广西梧州市人民政办公室(汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
境)
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
境)
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费 小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.50 10.50 3.67 3.67
注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况其中预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般
公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表
部门:广西梧州市人民政办公室(汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.广西梧州市人民政府办公室(汇总)没有政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09
部门广西梧州市人民政府办公(汇总)
金额单位
项目 本年支出
功能分
类科目
科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 2 3
:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2.广西梧州市人民政府办公室(汇总)没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据