| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 梧州市人民政府办公室(含二层单位) | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 19,783,871.94 | 16,660,981.78 | 3,122,890.16 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 15,912,233.40 | 15,762,233.40 | 150,000.00 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 7,576,872.00 | 7,576,872.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,471,628.00 | 2,471,628.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 1,366,813.00 | 1,366,813.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 573,300.00 | 573,300.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,626,219.52 | 1,626,219.52 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 802,909.89 | 802,909.89 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 195,764.35 | 45,764.35 | 150,000.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,219,664.64 | 1,219,664.64 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 79,062.00 | 79,062.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 3,482,916.54 | 510,026.38 | 2,972,890.16 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 1,108,966.30 | 1,108,966.30 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 500.00 | 500.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 333,680.00 | 333,680.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 39,500.00 | 39,500.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 510,026.38 | 510,026.38 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 129,543.86 | 129,543.86 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 721,800.00 | 721,800.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 387,900.00 | 387,900.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 388,722.00 | 388,722.00 | |||
| 303 | 01 | 离休费 | 278,832.00 | 278,832.00 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 73,770.00 | 73,770.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 36,120.00 | 36,120.00 | ||