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(二)社会保障和就业支出类科目 167,638.56 元,占支
出总预算 7.06%,同比增加 24,511.56 元,增长 17.13%。
(三)卫生健康支出类科目 83,671.54 元,占支出总预
算 3.53%,同比增加 12,102.54 元,增长 16.91%。
(四)住房保障支出类科目 125,728.92 元,占支出总预
算 5.3%,同比增加 18,383.92 元,增长 17.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 2,373,219.89 元。收入包
括:一般公共预算拨款 2,373,219.89 元;支出包括:一般公
共 服 务 支 出 1,996,180.87 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
167,638.56 元、卫生健康支出 83,671.54 元、住房保障支出
125,728.92 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 2,373,219.89 元,其中:
基本支出 1,495,319.89 元,项目支出 877,900.00 元,具体
支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
行 政 运 行 1,760,280.87 元 , 其 中 : 基 本 支 出
1,118,280.87 元,项目支出 642,000.00 元。主要用于保障
行政单位正常运转的基本支出及项目支出,具体支出是按照
国家标准安排的在职人员工资和津补贴、按市财政制定的分
类分档公用定额标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅
费、物业管理费等日常公用经费及专项公用经费等。
一般行政事务管理 235,900.00 元,其中:基本支出 0 元,
项目支出 235,900.00 元。主要用于保障行政单位正常运转的