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(一)一般公共服务支出类科目 1124995.69 元,占支
出总预算 82.16%,同比增加 133549.58 元,增长 13.47%。
(二)社会保障和就业支出类科目 102301.44 元,占支
出总预算 7.47%,同比增加 6253.28 元,增长 6.51%。
(三)卫生健康支出类科目 51231.34 元,占支出总预
算3.74%,同比增加 2997.56 元,增长 6.21%。
(四)住房保障支出类科目 90695.04 元,占支出总预
算6.62%,同比增加 18658.92 元,增长 25.9%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1069223.51 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1069223.51 元。支出包括:一般公共服
务支出 824995.69 元、社会保障和就业支出 102301.44 元、
卫生健康支出 51231.34 元、住房保障支出 90695.04 元,财
政拨款总收支较上年增长 17.53%,主要是根据相关规定事
业单位工作人员正常晋升晋级,基本工资变动。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1069223.51 元,同比
增 加 159459.34 元 , 增 长 17.53% 。 其 中 : 基 本 支 出
1069223.51 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
事业运行 824995.69 元,其中:基本支出 824995.69
元,项目支出 0元。主要用于主要用于保障事业单位正常运
转的基本支出,具体支出是按照国家标准安排的在职人员工