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总预算 7.99%,同比增加 31927.04 元,增长 56.58%。
(三)卫生健康支出类科目 44436.01 元,占支出总预算
4.02%,同比增加 16159.97 元,增长 57.15%。
(四)住房保障支出类科目 66267.36 元,占支出总预算
5.99%,同比增加 23945.28 元,增长 56.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 913769.45 元。收入包括:
一般公共预算拨款 913769.45 元、上年结转结余 0 元。支出
包括:一般公共服务支出 714709.60 元、社会保障和就业支
出 88356.48 元、卫生健康支出 44436.01 元、住房保障支出
66267.36 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 913769.45 元,其
中:基本支出 913769.45 元,项目支出 0 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 714709.6 元,其中:基本支出 714709.6 元,
项目支出 0 元。主要用于保障事业单位正常运转的基本支出,
具体支出是按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、按
照市财政制定的分类分档功能公用定额标准安排的日常公用
经费等。
机关事业单位基本养老保险缴费 88356.48 元,其中:基
本支出 88.56.48 元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴
费支出。
事业单位医疗 44436.01,其中:基本支出 44436.01 元。