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梧州市直机关通讯站
2021 年单位预算三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市直机关通讯站概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市直机关通讯站单位预算及三公经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市直机关通讯站 2021 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
传递市直机关单位的机要文件,承担政府系统电子政务内网
建设管理、密码设备管理、政府系统重要信息设备国产化替代工
程以及政府系统办公信息化的建设管理和市人民政府办公室信
息化服务保障相关工作。
二、机构设置情况
梧州市直机关通讯站是全额拨款事业单位,无内设机构
三、人员构成情况
梧州市直机关通讯站人员编制总数 6 名,其中:全额事
业编制 6 名。其中,在职在编人员 5 人,包括:全额事业在
职在编 5 人。其他聘用人员 4 人。
第二部分:梧州市直机关通讯站 2021 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 847037.81 元同比增加 115168.81
长 15.7%款 601037.81
元、财政专户管理资金收入 246000 元支出包括:一般公共
服务支出 698879.88 元、社会保障和就业支出 65790.72 元、
卫生健康支出 33024.17 元、住房保障支出 49343.04 元。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一人员
增加导致工资性支出及社保缴费增加,二是原从财政预留总
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预算安排的编外人员支出从 2021 年起,列入部门预算安排
三是增加人员编制;使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 847037.81 元,同比增加 115168.81
元,增长 15.7%。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助下同)601037.81
元,占收入总预算的 71%,同比增加 113168.81 元,增长 23.1%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金资金收入 246000 元,同比增
2000 元,增长 0.8%。
(四)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年 847037.81 元
637037.81 元,占支出总预算的 75.2%,同比增加 119168.81
元,增长 23%;项目支出预算 210000 元,占支出总预算的
24.8%,同比减少 4000 元,下降 1.8%
(一)一般公共服务支出类科目 698879.88 元,占支
总预算 82.5%,同比增加 83944.88 元,增长 13.6%。
(二)社会保障和就业支出类科目 65790.72 元,占支
总预算 7.8%,同比增加 13875.72 元,增长 26.7%。
(三)卫生健康支出类科目 33024.17 元占支出总预算
3.9%,同比增加 6941.17 元,增长 26.6%
(四)住房保障支出类科目 49343.04 元占支出总预算
5.8%,同比增加 10407.04 元,增长 26.7%。
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四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 601037.81 元。收入包括:
一般公共预算拨款 601037.81 元;支出包括:一般公服务
支出 452879.88 元社会保障和就业支出 65790.72 元、卫生
健康支出 33024.17 元、住房保障支出 49343.04 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年出 601037.81 元
本支出 601037.81 元,项目支出 0 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 452879.88 元,其中:基本支出 452879.88 元。
主要用于保障事业单位正常运转的基本支出,具体支出是按
照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、按照市财政制定
的分类分档功能公用定额标准安排的日常公用经费等
机关事业单位基本养老保险缴费 65790.72 元,其中:
本支出 65790.72 元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴
费支出。
33024.17 出 33024.17
元。主要用于事业单位医疗支出。
住房公积金 49343.04 元,其中基本支出 49343.04 元。
主要用于住房公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
基本支出预算 601037.81 元,占支出总预算的 100%,
比增加 113168.81 元,增长 23.19%。其中
工资福利支出预算 577037.81 元,占基本支出预算 96%,
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同比增加 109168.81 元,增长 23%。
商品和服务支出预算 24000 元,占基本支出预算 4%
比增加 4000 元,增长 20%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 601037.81 元,其中:
人员经费 577037.81 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 24000 元,主要是其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2021 单位预算全口径安经费预算
况。
2021 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变化
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化
2.公务接待费支出预0元,同比无变化
3.公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
(二2021 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化其中:本级经费拨款预算 0元,同比无变化
具体是:
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1.因公出国(境)经费支出预算 0元,根据财政局统
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 0元,同比无变化。其中:本级经费
拨款预算 0元,同比无变化
3.公务用车费预算 0元,同比无变化其中:本级经费
拨款预算 0元,同比无变化具体是:
1公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。其中:
本级经费拨款预算 0元,同比无变化
2公务用车购置预算 0元,同比无变其中:本级
经费拨款预0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元,单位事业运
行经费总预算安排 24000 同比增4000 元,增长 20%
其中:基本支出 24000 元;项目支出 0元。包括商品和服
24000
加。主要用于事业单位的其他商品和服务支出
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 0元,同比增加 0元,增长 0%
按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,财政专户
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理的资金安0元。按采购项目类型划分,集中采购 0
其中:货物类采0元、工程类采0元、服务类采购 0元;
分散采购 0元,其中:货物类采购 0元、工程类采购 0元、
服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至20201231日,产原值合计92136.35中:
1土地、房屋及构筑物0元,2用设备70030元,3
专用设备0元,4)文物和陈列品0元,5)图书档案0元,
6)家具、用具、装具等22106.35元。
(四)预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项目(含基本支出)5个,项目涉
及金额 847037.81 全部项(含基本支出制定了绩
效目标。分别是:职在编人员经费项目 577037.81 元、
额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市
工作经费和垃圾分类工作经费)项29456.16 元、定额商
品和服务支出中工会经费项目 6543.84 元、机关事业单位伙
食补助项目 24000 元、编外人员支出(其他)项目 210000
元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
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2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 位预
开进行同口径对比,此次 2021 年单位预算同比已将 2020
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年
财政拨款收财政拨款结转和结余资金事业收入
事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况
下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵
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后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
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第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件