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梧州市人民政府办公室
2020 年部门决算
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目 录
第一部分:梧州市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分:梧州市人民政府办公室 2020 年度部门决算
报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020 年
情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分:梧州市人民政府办公室概况
一、部门职责
(一)负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文电。
(二)负责市人民政府会议的准备工作,协助市政府领导组
织会议决定事项的实施。
(三)协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政府、
市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导的会议
讲话。
(四)研究各县(市)区人民政府和市人民政府各部门请
示市人民政府的问题,提出审核处理意见,报市人民政府领导审
批。
(五)根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要,组织
协调有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报市人民政府领
导决定。
(六)协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。
(七)督促检查各县(市)区政府和市政府各部门对中央、
国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府各项决议、
决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行情况,并跟踪调
研,及时向市人民政府领导报告。
(八)收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。
(九)组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、
议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。
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(十)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导反
映重要情况,并协助处理市直各部门和各县(市)区向市人民
政府反映的重要问题。
(十一)负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理工
作。
(十二)负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计划生
育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工作。
(十三)负责管理市政府驻外办事机构、市政府发展研究中
心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等下属单位。
(十四)办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办公厅
交办的其他事项。
二、机构设置
2020 年度梧州市人民政府办公室部门决算除梧州市人
民政府办公室机关本级外(含一个非独立核算的二层机构)
还包括五个独立核算的直属单位
五个独立核算的直属单位分别为梧州市人民政府驻
办事处、梧州市人民政府发展研究中心、梧州市第一幼儿园、
梧州市第二幼儿园、梧州市直机关通讯站。
三、编制现状、人员构成
(一)编制现状
1.梧州市人民政府办公室机构设置及编制情况
梧州市人民政府办公室内设机构主要有:梧州市人民
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府办公室综合一科,梧州市人民政府办公室综合二科,梧州
市人民政府办公室第一秘书科,梧州市人民政府办公室第
秘书科,梧州市人民政府办公室政务公开科,梧州市人民政
府办公室第三秘书科,梧州市人民政府办公室第四秘书科,
梧州市人民政府办公室第五秘书科,梧州市人民政府办公室
第六秘书科,梧州市人民政府办公室第七秘书科,梧州市人
民政府办公室第八秘书科,梧州市人民政府办公室文电科,
梧州市人民政府办公室信息科,梧州市人民政府办公室人
科,梧州市人民政府办公室档案科,梧州市人民政府办公室
行政科,梧州市人民政府办公室财务科,梧州市人民政府总
值班室。
梧州市人民政府办公室内设机构除上述的科室设置外
还有 1 个非独立核算的二层机构,梧州市人民政府调解处理
土地山林水利纠纷办公室。
梧州市人民政府办公室机关行政编制共 73 个,(包括
厅级领导编制 6 个,梧州市人民政府调解处理土地山林水利
纠纷办公室行政编制 3 个)
2.五个独立核算的直属单位编制分别为:梧州市人民
府驻外办事处,行政编制 5 个,事业编制 3 个,后勤控制编
2 个;梧州市人民政府发展研究中心,事业编制 11 个;梧州
市第一幼儿园,事业编制 49 个;梧州市第二幼儿园,事业
编制 39 个;梧州市直机关通讯站,事业编制 6 个。
(二)人员构成情
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1.梧州市人民政府办公室(含 1 个非独立核算的二层机
构),是协助市领导处理市人民政府日常事务以及土地山林
水利纠纷处理等事宜的行政机构,经费来源为全额财政拨
款,现实有在职行政编制人员 68 人,参照离休人员 3 人,
退休人员 29 人,其他聘用人员 20 人。
2.梧州市人民政府驻外办事处,是市人民政府派出的驻
外行政性综合办事机构,经费来源为全额财政拨款,主要职
能是按照市委市政府的要求,做好我市与驻地有关部门的工
作联系和公务接洽工作,以及承办市委、市政府交办的其他
事项。单位现实有在职行政编制人员 6 人,事业编制人员 3
人,后勤控制编 2 人,退休人员 1 人,其他聘用人员 2 人。
3.梧州市人民政府发展研究中心,是全额财政拨款的
业单位,主要职能是围绕国民经济、社会发展和改革开放中
的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究,研
究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施,为市委、
市政府提供决策建议和咨询意见,以及编制和实施我市政府
年度重点研究课题计划、组织和参与起草政府的重要文稿
等,现实有在职事业编制人员 7 人,其他聘用人员 2 人。
4.梧州市直机关通讯站是全额拨款的事业单位,主要职
能是承担机关、企事业单位之间的机要信件的传递,确保传
递信件的安全、及时、准确、保密。现实有在职事业编制人
员 5 人,其他聘用人员 4 人。
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5.梧州市第一幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额
拨款事业单位,现实有职工 34 人,退休人员 47 人,均为财
政差额供养人员。其他聘用人员 23 人,为单位经费自理人
员。
6.梧州市第二幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额
拨款事业单位,现实有职工 26 人,退休人员 53 人,均为财
政差额供养人员。其他聘用人员 26 人,为单位经费自理人
员。
第二部分:梧州市人民政府办公室 2020 年度部门决算
报表
此部分另附表格,挂报告尾部。
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第三部分:梧州市人民政府办公室 2020 年度部门决算情况
说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入3430.67万元,其中本年
收入3363.72万元, 较2019年度决算数减少130.18万元,下
降3.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3362.62万元为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少83.41万元,下
降2.4%,主要原因是2019年政府机构改革,由于机构职能划
转导致2020年部分项目经费减少了。
2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的
入。较2019年度决算数减少30万元,下降100%,主要原因是
市直机关通讯站执行政府会计制度进行会计核算产生的差
异,该单位2019年通讯费收入列入“事业收入”核算,而2020
年通讯费收入列入“应缴财政款”核算
3.其他收入1.1万元,为预算单位“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。
较2019年度决算数减少16.77万元,下降93.8%,主要原因是
2019年度市政府办公室本级收到其他单位转入的“三年三工
程”活动工作经费计入其他收入核算,而2020年度无此项收
入。
4.上年结转和结余66.95万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
的资金。较2019年度决算数减少383.85万元,下降85.2%,
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主要原因是市第一幼儿园北教学楼项目2019年上年结转
结余208.44万元市第二幼儿园奖补资金2019年上年结转
结余177万元,而2020年上年结转和结余为0万元。
(二)本部门2020年度总支出3430.67万元,其中本年支
出 3147.53 万元, 较2019年度决算数减少613.03万元,下
降16.3%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1910.2万元:主要用于保证
市人民政府办公室机关本级及所属各单位日常工作运转所
发生的基本支出和履行单位职责所发生的项目支出。
较2019年度决算数减少329.97万元,下降14.7%,主要
因是2019年政府机构改革,由于机构职能划转导致2020年部
分项目经费减少了
2.教育支出(类)784.1万元:主要用于市第一二幼儿
园的当年安排的支出。
较2019年度决算数减少206.76万元,下降20.9%,主要
因是市第一幼儿园2019年度资本性支出(北教学楼基建
目)208.44万元,而该单位2020年无此项支出。
3.社会保障和就业支出(类)194.65万元:主要用于市
人民政府办公室机关本级及部门下属单位在职在编人员按
国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴费方面的支出。
较2019年度决算数减少73.53万元,下降27.4%,主要原
因是2019年政府机构改革,由于机构职能划转,市人民政府
办公室机关本级在职在编人员调至新单位导致2020年机关
事业单位养老保险缴费减少了。
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4.卫生健康支出(类)102.93万元:主要用于行政事业
单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。
较2019年度决算数增加7.74万元,增长8.1%,主要原因
是职工基本医疗保险缴费基数有所提高。
5.农林水支出(类)1.5万元:主要用于第一书记扶贫专
项支出。
与上一年度相比无增减变化。
6.住房保障支出(类)154.14万元:主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。
较2019年度决算数减少9.74万元,下降5.9%,主要原因
是2019年政府机构改革,由于机构职能划转,市政府办公室
机关在职在编人员调至新单位导致2020年计算缴交的住
公积金减少了。
7.年末结转和结余(类)283.14万元:为本年度或以前
年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需
要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2019年度决算数增加98.99万元,增长53.8%,主要原
因是由于新冠肺炎疫情原因,本年度支出进度较慢,结余
上一年有所增加。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民政府办公室2020 年度一般公共预算财政拨
款支出 3146.43 万元,较2019年度决算数减少567.36万元,
下降15.3%。其中:基本支出2351.27万元,项目支出795.16
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万元。
梧州市人民政府办公室2020 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为2548.27万元,支出决算为3146.43万元
完成年初预算的123.5%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1500.28万元,
支出决算为1910.2万元,完成年初预算的127.3%。预决算差
异主要是年中追加编外人员等经费导致决算数比预算数大。
主要用于保证单位职能的基本支出和当年安排的项目支出。
1.行政运行1469.53万元,主要用于政府办机关及所属
二层单位的基本支出。较年初预算数增加74.83万元, 主要
原因是预算执行过程中追加了在编人员的机关绩效增量。
2.一般行政管理事务支出304.94万元主要用于政府
机关及所属二层单位的项目支出。较年初预算数增加296.94
万元。主要原因是年中追加编外人员等经费导致决算数比预
算数大。
3.事业运行支出135.53万元,主要用于政府办所属事业
单位的事务支出。较年初预算数增加81.44万元。主要是
部门所属事业单位市人民政府发展研究中心、市直机关通
站年中追加人员经费及专项公用经费。
4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.2万元,
主要用于提质办相关事务支出。较年初预算数减少43.29
元,主要是本年度在预算执行过程中节省了该项支出
(二)教育支出(类)年初预算为587.34万元,支出决
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783133.3%
本部门所属事业单位一、二幼年中追加学前教育经费支出。
主要用于第一、二幼儿园的教育事务支出。
学前教育支出(项)783万元,主要用于第一、二幼
园的教育事务支出。较年初预算数增加195.66万元。主要是
本部门所属事业单位一、二幼年中追加学前教育经费
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为201.12万
元,支出决算为194.65万元,完成年初预算的96.8%,预决
算差异主要原因是预算执行过程中人员减少导致机关事业
单位养老保险缴费减少了。主要用于市政府办公室及所属二
层单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)194.65万元,
主要用于市政府办公室及所属事业单位职工基本养老保险
的缴费。较年初预算数减少6.47万元,主要是预算执行过程
中人员减少导致机关事业单位养老保险缴费减少了。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为103.98
102.9399%
算差异主要是预算执行过程中人员减少导致职工基本医疗
保险缴费减少了。主要用于市政府办公室及所属二层单位的
机关事业单位职工基本医疗保险缴费。
1.行政单位医疗支出(项)61.3万元,主要用于市政府
办公室机关及市政府驻外办事处的基本医疗保险缴费。较年
初预算数减少0.76万元,主要是预算执行过程中人员减少导
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致职工基本医疗保险缴费减少了。
2.41.63
府办公室所属事业单位职工基本医疗保险缴费,较年初预算
数减少0.29万元,主要是预算执行过程中人员减少导致职工
基本医疗保险缴费减少了。
(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决
为1.5万元,属于预算追加项目经费。主要用于贫困村党组
织第一书记驻村专项工作经费。
扶贫一般行政管理事务(项)1.5万元。主要用于贫困
村党组织第一书记驻村专项工作支出,较年初预算数增加
1.5万元,主要是年中财政部门追加安排贫困村党组织第一
书记驻村专项工作经费。
(七)住房保障支出(类)年初预算为155.55万元,支
154.1499.1%
主要是预算执行过程中人员减少导致住房公积金缴费减少
了。主要用于市政府办公室本级及所属二层单位为职工缴
的住房公积金支出
住房公积金支出(项)154.14万元,主要用于市政府办
公室及所属二层单位为职工缴交的住房公积金支出。较年初
预算数减少1.41万元,主要是预算执行过程中人员减少导致
住房公积金缴费减少了。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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20202351.27
元,比上年减少145.53万元,下降5.8%,主要原因是2019年
政府机构改革,由于机构职能划转,市政府办公室本级在职
在编人员调至新单位导致基本支出减少。
2054.87
津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学
金、奖励金及其他对个人和家庭的补助;公用经费296.39万
元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维
护)费、劳务费、委托业务费、工会费、其他交通费用、
其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
支出具体情况如下
(一)工资福利支出1915.88万元,完成年初预算的
111.8%。预决算差异的原因是市政府办公室本级及所属二层
单位本年度预算执行过程中调增了社保缴费基数、提高了机
关绩效奖金的标准
(二)商品和服务支出275.57万元,完成年初预算的
87.2%。预决算差异的原因是市政府办公室本级及所属二层
单位本年度预算执行过程中办公经费实际支出减少了。
(三)对个人和家庭的补助138.99万元,完成年初预算
的352.6%。预决算差异的原因是市政府办公室本级、市第一
幼儿园、市第二幼儿园本年度预算执行过程中追加了抚恤金
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及生活补助
(四)资本性支出20.82万元,年初未安排此项预算。
预决算差异的原因是市第二幼儿园本年度预算执行过程中
追加了资本性支出
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金的收入,也没有政府性基金支出,
与上年相比无变化,与年初预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款的收入,也没有国
有资本经营预算财政拨款的支出,与上年相比无变化,与年
初预算相比无变化
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购
置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.3万元
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为2.3万元,比预算减少10.3万元,低于预算的
原因是受到新冠肺炎疫情影响,本年度公务接待业务不多,
接待费用较少;比去年减少28.78万元,下降92.6%,减少的
原因主要是受到新冠肺炎疫情影响,本年无因公出国(境)
业务,公务接待业务也不多。其中,因公出国支出决算与年
初预算相比无增减变化,比去年减少26.07万元,同比下降
100%,减少的原因主要是受到新冠肺炎疫情影响,本年无因
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公出国(境)业务,无因公出国(境)费用;公务用车购置
支出决算与年初预算相比无增减变化,比去年增加0万元
同比无增减变化;公务用车运行维护费支出决算比预算增
减少0万元,与年初预算相比无增减变化,比去年增加0万元,
同比无增减变化;公务接待费支出决算比预算减少10.3
元,低于预算的原因是受到新冠肺炎疫情影响,是本年度公
务接待业务不多,接待费用较少,比去年减少2.71万元,同
比下降54.1%,减少的原因主要是受到新冠肺炎疫情影响,
是本年度公务接待业务不多接待费用较少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨
款安排政府办机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位
组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累
计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
桥费、保险费等。2020年,政府办及所属单位开支财政拨款
的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆
0万元。
(三)公务接待费支出2.3万元,国内公务接待批次15
次,人次204次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
其中:外事接待批次0次,人次0次。主要用于公务接待用餐
费用等支出
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七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出197.67万元,比年
预算数减少60.02万元,降低23.3%,主要原因是机构改革后
机关运行经费支出有所减少。比2019年减少65.35万元,降
低24.8%。主要原因是:一是落实过紧日子要求,压减了
公费支出;二是受新冠肺炎疫情影响,本年度差旅费等开支
减少了。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额37.76万元,其中:政
府采购货物支出33.23万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出4.54万元。授予中小企业合同金额37.76万元,
占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额
37.76万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,
部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退
休干部用车0辆、其他用车0辆,我市2016年2月实施公务
车改革后,单位的公务用车已按规定处置完毕,不再有公务
用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价
100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
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根据预算绩效管理要求,我部门组织对市人民政府办公
室机关本级开展2020年度部门(单位)整体绩效自评。涉及
资金1780.46万元,占一般公共预算支出总额100%。我部
2020年度支出不涉及政府性基金。
部门(单位)整体绩效自评绩效指标总分100分,绩效
自评得分92.64分。从评价情况来看,绩效目标完成较好,
绩效管理水平不断提高。
部门(单位)整体绩效自评
部门
名称
梧州市人民政府办公室
联系
郭柱荣
联系电
07743868260
评价
开始
时间
2021-03-23
评价结
束时间
2021-05-31
年度
计划
完成
情况
工作任务名
完成情况
预算数
(元)
其中:
政拨款
其中:财政拨款
通过经费的安排,保证
政府办机构日常的工
作运转,以及完成各业
务科室的专项业务及
职能,如信息报送、
市交流、名片宣传等。
保障政府办各项
业务工作正常开
展,高效完成年度
内各项工作任务。
18581957
.14
18581957
.14
17804570.73
一级
指标
二级指标
目标指标
权重
目标值
完成率
指标
得分
部门管
资金投入
基本支出预算执
行率
20
=100%
98.44%
19.69
项目支出预算执
行率
20
=100%
89.76%
17.95
“三公经费”控制
20
<=100%
37.68%
20
结转结余变动率
1
<=0%
0
0
财务管理
财务管理制度健
全性
0.5
健全
健全%
0
资金使用规范性
0.5
规范
规范%
0
采购管理
政府采购规范性
0.5
采购管理
规范%
0
—20—
资产管理
资产管理规范性
0.5
规范
规范%
0
人员管理
在职人员控制率
20
=100%
100.00%
20
重点工作管理
重点工作管理制
度健全性
0.5
健全
健全%
0
履职绩
重点工作履行
市政府调解处理
土地山林水利纠
纷计划完成率
3
=100%
100.00%
3
政府工作的运转
计划完成率
3
=100%
100.00%
3
部门目标实现
实现率
3
=100%
100.00%
3
服务对象满意度
社会影响
单位获奖情况
3
>=0
0
3
违法违纪情况
3
>=0
0
3
能力建
长效管理
中期规划建设完
备程度
0.5
完备
完备%
0
人力资源建设
人员培训机制完
备性
0.5
完备
完备%
0
档案管理
档案管理完备性
0.5
完备
完备%
0
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”事业收入
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金
(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以
年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
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本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的三公”
经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。