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中国共产主义青年团梧州市团校
2021 年单位预算三公费预算情况说明
目 录
第一部分: 中国共产主义青年团梧州市团校概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产主义青年团梧州市团校单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中国共产主义青年团梧州市团校 2021
位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
中国共产主义青年团梧州市团校(以下简称市团校):
贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策,围绕建设党在
青年工作领域特色鲜明的政治学校目标,培养忠于党、忠于
人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。承担梧州市各级团
组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工
作。
二、机构设置情况
市团校属于公益一类全额拔款事业单位,内设办公室和
培训部。
三、人员构成情况
市团校人员事业编制总数 3 名,其中:全额事业在职在编
1 人。
第二部分: 梧州市团校 2021 年单位预算及三公经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 93347.65 93347.65
2020 年财政未安排年初预算,上年无此项
数据。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共
服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
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2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:本单
位因为 2020 年财政未安排年初预算,增加 2021 年度的财政
预算安排,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 93347.65 元,同比增加 93347.65
元,本单位因为 2020 年财政未安排年初预算,上年无此项
数据。其中
(一)一般公共预算拨款(含上级补助下同)93347.65
元,收入总预算100%比增加 93347.65 元,本单位
因为 2020 年财政未安排年初预算,上年无此项数据。
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入。
(四)本单位无事业收入
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 93347.65 元,其中,基本支出预算
93347.65 元,占支出总预算的 100%,同比增加 93347.65
2020 年财政未安排年初预算,上年无此项
数据项目支出预算 0。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 75642.24 元,占支出
81.03%75642.24 2020
年财政未安排年初预算,上年无此项数据。
(二)社会保障和就业支出类科7850.88 元,占支出
总预算 8.41%,同比增加 7850.88 2020
财政未安排年初预算,上年无此项数据。
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(三)卫生健康支出类科目 3966.37 元,占支出总预算
4.25%,同比增加 3966.37 元,本单位因为 2020
安排年初预算,上年无此项数据
(四)住房保障支出类科目 5888.16 元,占支出总预算
6.31%,同比增加 5888.16 元,本单位因为 2020
安排年初预算,上年无此项数据
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 93347.65 元。收入包括:
93347.65 元;支出包括:一般公共服务
75642.24 元、社会保障和就业支出 7850.88
健康支出 3966.37 元、住房保障支出 5888.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 93347.65 元,其中:基本
支出 93347.65 元,项目支0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分。
事业运75642.24 元,其中:基本支出 75642.24 元,
项目支出 0元。主要用于市团校在编在职人员工资福利支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 7850.88 元,其中:
基本支出 7850.88 项目支出 0元。主要用于市团校在编
人员养老保险缴费支出。
事业单位医疗 3966.37 元,其中:基本支3966.37 元,
项目支出 0元。主要用于市团校在编人员医疗保险缴费支出。
住房公积金 5888.16 元,其中:基本支出 5888.16
项目支出 0元。主要用于市团校在编人员住房公积金支出
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 93347.65 元,占支出总预算的 100%
同比增93347.65 元,本单位因为 2020 年财政未安排年初
预算,上年无此项数据。其中:
工资福利支出预算 83347.65 元,占基本支出预
89.29%83347.65 2020
未安排年初预算,上年无此项数据
商品和服务支出预算 10000 元,占基本支出预算 10.71%
同比增加 10000 ,本位因为 2020 财政未安排年初预
算,上年无此项数据。
2.项目支出 0元,占支出总预算的 0%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 93347.65 元,其中:
83347.65 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 10000 主要包括办公费、邮电费、工会
经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2021 单位预算全口径安经费预算
况。
2021 年单位预算全口径安排三公经费支出预0
其中:
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1.因公出国(境)经费支出预算 0元,主要原因是根据
财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)
费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2.公务接待费支出预0
3.公务用车费预算 0元。
(二2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元。
具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,根据财政局统
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 0元。
3.公务用车费预算 0元。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元。
2)公务用车购置预0元。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
市团校单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元,单位
事业运行经费总预算安排 10000 元,比增加 10000 元,
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2020 年财政未安排年初预算,上年无此项数据。
其中:基本支出 10000 项目支出 0元。包括商品和服
务支10000 元。主要原因是本单位因为 2020 财政
2021 年度的财政预算安排,使收入预算
总体有所增加。主要用于按市本级公用经费开支标准安排的
办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公
用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 0
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆 0辆。
截至20201231日,资产原值合计0元。
(四)预算绩效说明。
2021 年梧州市团校单位预算共4个项目含基本支出)
93347.65 元,全部项目(含基本支出)
均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目
83347.65 元、定额公用经费项5018.64 元、定额商品和服
务支出中工会经费项目 981.36 机关事业单位伙食补助项
4000 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
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化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 位预
开进行同口径对比,此次 2021 年单位预算同比已将 2020
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2..基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
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映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件