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梧州市妇女儿童活动中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市妇女儿童活动中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市妇女儿童活动中心 2025 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:梧州市妇女儿童活动中心 2025 年单位预算报
表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职责
梧州市妇女儿童活动中心主要职责:妇儿中心是市
妇联领导下的财政全额拨款的公益一类事业单位。其机关主
要职责是:
(一)承担妇女儿童科技普及活动的服务工作,开展群
众性的文化娱乐、体育、健身活动。
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(二)开展妇女儿童政治思想文化教育工作,承担妇女
技能技术培训、职业介绍业务。
(三)提供妇女儿童活动场所,开展妇女儿童兴趣发展
培训。
(四)组织妇女儿童文艺排练和汇演,发展妇女儿童文
化艺术。
(五)开展妇女儿童权益保障、卫生保健、家庭教育、
心理健康咨询,依法维护妇女儿童身心健康。
(六)组织妇女儿童社会团体开展联谊、对外文化交流、
交往活动以及有益妇女儿童身心的各类公益活动。
(七)与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题调
工作。
(八)承担市委市政府和市妇联交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构,局属
非参照公务员法管理全额拨款事业单位(公益一类)
三、人员构成情况
梧州市妇女儿童活动中心人员编制总数 6其中:
额事业编制 6名。其中在编在职人员 6人,包括全额事业在
编在职 6人,其他聘用人员 3人。
第二部分:梧州市妇女儿童活动中心 2025 年单位预算及
三公经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预1309770.48 元,同比减少 197612.16
元,下降 13.11%其中:本年收入预1309770.48 元,同比
减少 197612.16 元,下降 13.11%本级资金 13097740.48 元。
收入包括:一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是
根据相关规定调整了人员的社保基数;二是项目支出减少原
因是严格贯彻落实过紧日子的精神,大力压减非亟需非刚性
支出;使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1309770.48 元,同比减少 197612.16
,13.11%。本年收入预算 1309770.48
197612.16 ,下降 13.11%本级资金 1309770.48 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 1309770.48 元,占收入总预
100%,同比减少 197612.16 元,下降 13.11%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预1309770.48 元,同比减197612.16
元下降 13.11%。其中,基本支出预算 734270.48 元,占支出
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总预算的 56.06%同比减少 133712.16 元,下降 15.40%
目支出预算 575500 元,占支出总预算43.94%减少
63900 元,下降 9.99%其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1159227.83 元,占支
总预算 88.51%,同比减少 146261.29 元,下降 11.20%
(二)社会保障和就业支出类科目 63434.88 元,占支出
总预算 4.84%,同比减少 26344.96 元,下降 29.34%
(三)卫生健康支出类科目 31770.97 元,占支出总预算
2.43%,同比减少 13007.83 元,下降 40.94%
(四)住房保障支出类科目 55336.8 元,占支出总预算
4.22%,同比减少 11998.08 元,下降 17.82%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1309770.48 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1309770.48 元。支出包括:一般公共服务
支出 1159227.83 元、社会保障和就业支出 63434.88 元、卫生
健康支出 31770.97 元、住房保障支出 55336.8 元。财政拨
总收支较上年下降 13.11%主要原因是一是根据相关规定调
整了人员的社保基数;二是项目支出减少原因是严格贯彻落
实过紧日子的有关要求,大力压减非亟需非刚性支出;使财
政拨款总收支有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1309770.48 元,同比
197612.16 13.11%其中:基本支出 734270.48
元,项目支575500 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
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1. 1159227.83 元,其中:基本支出 583727.83
元,项目支出 575500 元。主要用于单位的日常运作以及人员
工资福利支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63434.88 元,
中:基本支出 63434.88 元,项目支出 0元。主要用于在职
员缴纳机关事业单位基本养老保险。
3. 住房公积金支出 55336.8 元,其中:基本支出 55336.8
元,项目支0元。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 734270.48 元,占一般公共预算支出预
56.06%,同比减少 133712.16 元,下降 15.40%。其中
工资福利支出预算 683583.84 元,占基本支出预算
92.96%,同比减少 89400.42 元,下降 11.57%
商品和服务支出预算 50686.64 元,占基本支出预算
7.04 %同比减少 44311.74 元,下降 46.64%
2. 项目支出预算 575500 元,占一般公共预算支出预算
43.94%,同比减少 63900 ,下降 9.99 %。其中:
事业运行支出预算 575500 元,占项目支出预算 100%
比减少 63900 元,下降 9.99%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 734270.48
减少 133712.16 元,下降 15.40%。其中:
人员经费 683583.84 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
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保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他工资福
利支出支出较上年下降 16.37%主要原因是根据相关规定
调整了人员的社保基数。
公用经费 50686.64 元,主要包括:办公费、印刷费、
费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训
费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 0.14%
主要原因是人员调整。
七、一般公共预算经费情况说
2025 算全算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0
同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
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2. 公务接待费预算 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市妇女儿童活动中心机关运行经费财政拨款预算 0
元。
梧州市妇女儿童活动中心为事业单位,事业单位相关运
行经费总预算安排 626186.64 元,其中:基本支出预算
50686.64 元,项目支出预算 575500 元,同比减少 679302.48
元,下降 52.03%主要原因是严格落实过紧日子精神。主要
用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、物业管理费等日常
公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 102500 元,同比减少 423400 元,
下降 80.51 %其中:政府集中采购预算 2500 占政府采
购预算的 2.44%,同比减523400 元,下降 99.52%;主
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原因是本年度主要采用分散采购,只有印刷是集中采购。
散采购 100000 元,占政府采购预算的 97.56%
100000 元,增长 100%;主要原因是本年度需要进行分散采
购的物品较多。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 102500
元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 100000 元,占政府
采购预97.56%;工程类采购 0元,占政府采购预0%
服务类采购 2500 元,占政府采购预算 2.44%
货物类采购主要内容是:其他制冷设备,预算金
100000 元,市妇儿中心公益课堂教室需要,改善教室环境,
提高教学环境;服务类采购主要内容是其他印刷服务,预
算金额 2500 元,单位印刷宣传资料需要。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计1990203元,其中:
1.土地、房屋及构筑物02. 通用设备1940003元。3. 专用
设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 家具、
用具、装具50200元。
(四)预算绩效目标情况说明
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1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1个,预算资金 575500 元。绩效目标情况
详见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市妇女儿童
活动中心
专项公用经费(含
女儿童宣传和咨询
保密、防艾、节能
保、家庭教育、民
团结、物业管理、
女创业、科普教育)
575500
本项目支出内容
主要为妇女儿童
宣传和咨询、保
密、防艾、节能环
保、家庭教育、民
族团结、物业管
理、妇女创业、科
普教育,保障机构
的正常运行。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费
会议费、福利费日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件