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总预算的 56.06%,同比减少 133712.16 元,下降 15.40%;项
目支出预算 575500 元,占支出总预算的 43.94%,同比减少
63900 元,下降 9.99%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1159227.83 元,占支出
总预算 88.51%,同比减少 146261.29 元,下降 11.20%。
(二)社会保障和就业支出类科目 63434.88 元,占支出
总预算 4.84%,同比减少 26344.96 元,下降 29.34%。
(三)卫生健康支出类科目 31770.97 元,占支出总预算
2.43%,同比减少 13007.83 元,下降 40.94%。
(四)住房保障支出类科目 55336.8 元,占支出总预算
4.22%,同比减少 11998.08 元,下降 17.82%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1309770.48 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1309770.48 元。支出包括:一般公共服务
支出 1159227.83 元、社会保障和就业支出 63434.88 元、卫生
健康支出 31770.97 元、住房保障支出 55336.8 元。财政拨款
总收支较上年下降 13.11%,主要原因是一是根据相关规定调
整了人员的社保基数;二是项目支出减少原因是严格贯彻落
实过紧日子的有关要求,大力压减非亟需非刚性支出;使财
政拨款总收支有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1309770.48 元,同比减
少197612.16 元,下降 13.11%。其中:基本支出 734270.48
元,项目支出 575500 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别: