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1. 基本支出预算 385658.66 元,占支出总预算的
31.71%,同比增加 121277.66 元,增长 45.87%。其中:
工资福利支出预算 345658.66 元 ,占基本支出 预算
89.63%,同比增加 111277.66 元,增长 47.48%。
商品和服务支出预算 40000 元 , 占 基 本 支 出 预 算
10.37%,同比增加 10000 元,增长 33.33%。
2.项目支出 830377 元,占支出总预算的 68.29 %,同比
减少 74623 元 ,下降 8.25 %。其中:
商 品 和 服 务 支 出 预 算 730377 元 , 占 项 目 支 出 预 算
87.96%,同比减少 174623 元,下降 19.3%。
资本性支出预算 100000 元,占项目支出预算 12.04%,
同比增加 45000 元,增长 81.82%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 385658.66 元,其中:
人员经费 345658.66 元,主要包括:基本工资 105324 元、
津贴补贴 95964 元、绩效工资 56000 元、机关事业单位基本
养老保险费 37820.16 元、城镇职工基本医疗保险缴费 18673.7
元、其他社会保障缴费 3511.68 元、住房公积金 28365.12 元。
公用经费 40000 元,主要包括:办公费 10112.48 元、邮
电费 1000 元、差旅费 3000 元、工会经费 3887.52 元、其他
商品服务和支出 22000 元。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。