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1.基本支出预算 1,232,423.86 元,占一般公共预算支
出的 91.57%,同比减少 63,113.89 元,下降 4.87 %;其中:
工资福利支出预算 982,557.56 元,占基本支出预算
79.73%,同比减少 101,366.19 元,下降 9.35%。
商品和服务支出预算 218,366.30 元,占基本支出预算
17.72%,同比减少 154,823.37 元,下降 41.49 %。
对个人和家庭补助支出预算 31,500.00 元,占基本支出
预算 2.56%,同比增加 3,900.00 元,增长 14.13%。
资本性支出预算 0 元,占基本支出预算 0.00%,同比无增
2.项目支出预算 113,500.00 元,占一般公共预算支出
的%,同比减少 10,824.00 元 ,下降 5.41 %。其中:
工资福利支出预算 0.00 元,占项目支出预算 0.00%,同
商品和服务支出预算 113,500.00 元,占项目支出预算
100 %,同比减少 69,598.00 元,下降 38.01%。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元,占项目支出预算
资本性支出预算 0 元,占基本支出预算 0.00%,同比无增
2022 年一般公共预算基本支出 1,232,423.86 元,其中:
人员经费 1,056,997.70 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗