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中国民主同盟梧州市委员会 2021
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:中国民主同盟梧州市委员会概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国民主同盟梧州市委员会部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中国民主同盟梧州市委员会 2021 年部门预
算报表(详见附件)
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表(按功能科目分类
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四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分:部门概况
一、主要职能
中国民主同盟梧州市委员会,简称民盟梧州市委会。
位性质为行政机关,依据《公务员法》纳入公务员管理序列,
一级预算单位。主要工作职责:参政议政、民主监督,参加
中国共产党领导的政治协商、社会服务
二、机构设置情况
民盟梧州市委会无直属单位,共设 3 个职能科室分别
为办公室、组织科、宣传科。民盟梧州市委会本级人员编制
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总数为 8 人,其中行政编制数 7 人,后勤事业编制数 1 人。
至 2021 年 1 月,行政编制在职人员 6 人;退休人员 11 人,
其中镇南关退休人员 2 人。
三、人员构成情况
我单位无直属事业单位,截至 2021 年 1 月,行政编制在
职人员 6 人,聘用人员 1 人。我单位机关性质为全额财政拨
款行政机关
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第二部分:中国民主同盟梧州市委员会 2021 年部门预
算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 1261500.44 同比减少 4215.56
元,下降 0.33 %收入包括:一般公共预算拨款支出包括:
一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住
房保障支出
2021 年收支预算总体减少主要是下支出减少:项
支出减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年收入总预1261500.44 元,同比减少 4215.56
,下降 0.33 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 1261500.44 元,占收入总预
算的 100 %,同比减少 4215.56 ,下降 0.33 %
(二)政府性基金预算拨款 0元,本部门无政府性基金
预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金资金收入 0元,本部门无财政
专户管理资金资金收入,同比无变化。
(四)事业收入 0元,本部门无事业收入,同比无变化。
(五)事业单位经营收入 0元,本部门无事业单位经营
收入,同比无变化
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1261500.44 其中基本支出
1092484.44 元,占支出总预算的 86.60% ,同比增加
46268.44 元,增长 4.42%项目支出预算 169016 元,占支
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出总预算的 13.40%,同比减少 50484 元,下降 23 %
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1032919.09 元,占支
出总预算 81.88%,同比减少 17269.91 元,下降 1.64%
(二)社会保障和就业支出类科目 101192.8
出总预算 8.02%,同比增加 5817.8 元,增长 6.10%
(三)卫生健康支出类科51493.95 元,占支出总预
4.08%,同比增加 2872.95 元,增长 5.91%
(四)住房保障支出类科目 75894.6 元,占支出总预算
6.02%,同比增加 4363.6 元,增长 6.10 %
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1261500.44 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1261500.44 元;支出包括:一般公共服
务支出 1032919.09 元、社会保障和就业支出 101192.80 元、
卫生健康支51493.95 元、住房保障支出 75894.6 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1261500.44 元,其中:
基本支1092484.44 元,项目支169016 元,具体支出
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分。
行政运行 983903.09 元,其中基本支出 863909.09 元,
项目120000 元。主要用于日常工作事务,比如参政议
政、社会服务等。
一般行政管理事务 49016 元,其中:基本支出 0元,项
目支出 49016 元。主要用于聘用人员的工资福利发放。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1092484.44 占一般公共预算支出的
86.60%,同比增加 46268.44 元,增长 4.42 %。其中:
789488.44
72.27%,同比增加 20536.44 元,增长 2.67%
商 品 和 服 务 支 出 预 算 147160 元 , 占 基 本 支 出 预 算
13.47%同比增加 2160 元,增长 1.49%
对个人和家庭155836 元,
14.26%同比增加 23572 元,增长 17.82%
2.项目支169016 元,占一般公共预算支出的 13.40%
同比减少 50484 ,下降 23 %其中:
工资福利支出预算 7179 占项目支出预算 4.25%
比增加 7179 元,增长 100%
商 品 和 服 务 支 出 预 算 156837 元 , 占 项 目 支 出 预 算
92.79%同比减少 59163 元,下降 27.39 %
对个人和家庭补助支出预算 0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1092484.44 元,其中:
人员经945324.44 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人
和家庭的补助支出
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公用经费 147160 元,主要包括:办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训
费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2021 部门预算全口径安三公经费预算
况。
2021 年部门预算全口径安排经费支出预算 3000
元,同比减少 3500 元,下降 53.85%
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 3000 同比减少 3500 元,
53.85%下降主要原因是计划厉行节约,减少不必要的
公务接待。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的经费支出预算 3000
元,比减少 3500 元,下降 53.85%其中:级经费拨款
预算 3000 元,同比减少 3500 元,下降 53.85%。具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,根据财政局统
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
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申请调整支出。
2.公务接待费支出预算 3000 同比减少 3500 元,
53.85%下降主要原因是计划厉行节约,减少不必要的
公务接待。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
中国民主同盟梧州市委员会本级及下属单位共有 1个行
政机关和 0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费
财政拨款预算 303997 ,较 2020 年预算下降 57003
15.79%
行经费主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的
支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人
员经费支出、按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印
刷费、水费、电费、维修(护)费、差旅费、会议费、公务
接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 5000 元,同比增加 5000 元,增
100%按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 5000
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元,财政专户管理的资金安排 0按采购项目类型划分
集中采购 5000 元,其中:货物类采购 5000
0元、服务类采购 0元;分散采购 0元,其中货物类采
0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。截至2020
1231日,资产原值合计280743.38元,中:1地、
房屋及构筑物0元,2通用设197102.38 元,3
用设备0元,4)文物和陈列品0元,(5)图书档0元,
6家具、用具装具74041元。7无形资产9600元。
(四)预算绩效说明。
2021
本支出8个,项目涉及金额 1,261,500.44 元,部项目
基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级 8个绩效项
目,分别是: 在职在编人员经费项目 812070.44 元、定额
公用经费项目 53732.14 元、定额商品和服务支出中工会经
费项目 9067.86 元、机关事业单位伙食补助项目 24000 元、
离退休人员经费 133254 元,机关事业单位公务交通费用项
60360
49016 元、专项公用经(其他)-日常运转项目 120000 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
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2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
开进行同口径对比,此次 2021 年部门预算同比已将 2020
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年
财政拨款收财政拨款结转和结余资金事业收入
事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况
下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵
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后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
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第四部分:2021 年部门预算报表(预算公开报表作为附
件挂在报告尾部,详见附件)
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表(按功能科目分类
四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件