
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 44330496.81 元,其中,基本支出预算
2395796.81 元,占支出总预算的 5.4%,同比增加 557292.6 元,
增长 30.31 %;项目支出预算 41934700.00 元,占支出总预算
的94.6%,同比增加 25809600.00 元,增长 160.06%。
(一)一般公共服务支出类科目 43850269.79 元,占支出
总预算 98.92%,同比增加 26274181.28 元,增长 149.46%。
(二)社会保障和就业支出类科目 205381.27 元,占支出
总预算 0.46%,同比增加 33474.55 元,增长 19.47%。
(三)卫生健康支出类科目 101407 元,占支出总预算
0.23%,同比增加 16528.06 元,增长 19.47%。
(四)住房保障支出类科目 173438.75 元,占支出总预算
0.39%,同比增加 44508.71 元,增长 34.52%。
四、财政拨款收支情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 44330496.81 元(不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
44330496.81 元;支出包括:一般公共服务支出 43850269.79
元,社会保障和就业支出 205381.27 元、卫生健康支出
101407.00 元、住房保障支出 173438.75 元。财政拨款总收支较
上年增加 26366892.60 元,增长 146.78%,主要原因:一是单
位全额事业在职在编人员增加,工资及津补贴、缴交养老保险、