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梧州市反腐倡廉信息教育管理中2025 年单位预
三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市反腐倡廉信息教育管理中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市反腐倡廉信息教育管理中2025
年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市反腐倡廉信息教育管理中2025
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
服务梧州市反腐倡廉事业;承办全市反腐倡廉信息化建设
及 相关管承担廉网导、
息收 集处置担梧网以
级主要媒体 (含互联网)承办反腐倡廉专题栏目等外宣工作,
导县检 监关开廉宣担全
倡廉信 息员和网络建设
培训承担全 市建设电化
作;承担全市反腐倡廉主要 活动、主要会议和重要案件图片、
影片资料的摄制、管理工作。
二、机构设置情况
梧州市反腐倡廉信息教育管理中心是公益一类事业单位,
内未设职能科室。
三、人员构成情况
梧州市反腐倡廉信息教育管理中心人员编制总数 13 名,
13 名全部为全额事业编。在职在编人员 10 人,10
全部是全额事业编。
第二部分:梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 2025 年单
位预算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
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2025 年收支总预算 1657550.30 元,同比增加
339784.62 元,增长 25.78% 。其中:本年收入预算
1657550.30 同比增加 339784.62 元,增长 25.78 %。
收入包括一般公共预算拨款支出包括:一般公共服
务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保
障支出。2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:
单位在职在编年初数较上年增加使收入预算总体有
增加。
二、单位收入预算总体情况说
2025 年 收 入 总 预 算 1657550.30 元 , 同 比 增 加
339784.62 元,增长 25.78%。本年收入预算 1657550.30 元,
同比增加 339784.62 元,增长 25.78%。其中:
(一)一般公共预算拨1657550.30 元,占收入总预
算的 100 %,同比增加 339784.62 元,增长 25.78%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预1657550.30 元,同比增加 339784.62
25.78%。其中,基本支出预算 1475450.30
支出总预算89.01%同比增加 359984.62 元,增长 29.62%;
项目支出预182100.00 占支出总预算的 10.99%同比
减少 20200 下降 9.99%。
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(一)一般公共服务支出类科目 1348418.60 元,占支出
总预算 81.35%,同比增加 286167.21 元,增长 26.94%
(二)社会保障和就业支出类科目 130416.00 元,占支
出总预算 7.87%,同比增加 16938.88 元,增长 14.93%
(三)卫生健康支出类科65382.90 元,占支出总预算
3.94%,同比增加 8453.57 元,增长 14.85%
(四)住房保障支出类科目 113332.80 元,占支出总预
6.84%,同比增加 28224.96 元,增长 33.16%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1657550.30 元(不财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
1657550.30 元。支出包括:一般公共服务支出 1348418.60
元、社会保障和就业支出 130416.00 元、卫生健康支出
65382.90 元、住房保障支出 113332.80 元。
五、一般公共预算支出情况说
2025 年本年一般公共预算支出 1657550.30 元,同比增
339784.62 增长 25.78%其中基本支出 1475450.30
元,项目支182100.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1348418.60 元,其中:基本支出 1166318.60
元,项目支出 182100.00 元。主要用于保障单位日常正常运
行的基本支出、在职职工工资福利等人员经费支出、以及开
展专项工作经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 130416.00 元,主要用
于在职职工基本养老保险缴费。
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事业单位医65382.90 元,主要用于在职职工基本医
缴费。
住房公积金 113332.80 元,主要用于在职职工住房公积
金加缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
出预算。
1. 基本支出预算 1475450.30 元,占一般公共预算支出
预算 89.01%,同比增加 359984.62 元,增长 29.62%。其中:
工资福利支出预算 1365450.30 元,占基本支出预算
92.54%,同比增加 349984.62 元,增长 34.47%
110000.00
7.46%,同比增加 10000.00 元,增长 10.00%
2. 项目支出预算 182100.00 元,占一般公共预算支出预
10.99%,同比减少 20200.00 元 ,下降 9.99%。其中:
商品和服务支出预算 182100.00 元,占项目支出预算
100.00%同比减少 20200.00 元 ,下降 9.99%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1475450.30
比增加 359984.62 元,增长 1475450.30%。其中:
人员经费 1365450.30 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人
和家庭的补助支出较上年增长 34.47%主要原因是单位全
额事业在职在编人员增加,使收入预算总体有所增加
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公用经费 110000.00 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 10.00%
主要原因是单位全额事业在职在编人员增加,使收入预算总
体有所增加
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排算 0.00
元,同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比无变化
2. 公务接待费预算 0.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预 0.00 元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的算 0.00
元,同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元,同比无变
化。其中:
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1)公务用车运行维护费 0.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市反腐倡廉信息教育管理中心机关运行经费财政
拨款预算 0元。
梧州市反腐倡廉信息教育管理中心为事业单位,事业单
位相关运行经费总预算安1348418.60 其中:基本支出
预算 1166318.60 目支出预算 182100.00 元,同比增加
286167.21 元,增长 26.94%。主要原因是单位全额事业在职
在编人员增加,使收入预算总体有所增加。主要用于办公费、
印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费….等日常公用经
费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 12300.00 元,同比减少 2700.00
元,下降 18.00 %其中:政府集中采购预算 12300.00 元,
占政府采购预算的 100%同比少 2700.00 元,下降 18.00%
主要原因根据宣传工作需要,单位需要不定期更换摄像机电
池、三脚架等摄影配套设备。分散采购 0.00 元,占政府采
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购预算的 0.00%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 12300.00
元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 12300.00
府采购预算 100.00%工程类采购 0.00 元,占政府采购预算
0.00%;服务类采购 0.00 元,占政府采购预算 0.00%
货物类采购主要内容是:1.摄影设备,预算金额
10000.00 元,采购需执行国家相关标准、行业标准、地方
标准和满足用于反腐倡廉宣传工作摄像设备质量;2.硬盘
备,预算金额 2300.00 元,根据工作需要,按需配备的办公
设备。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,0其他02024
1231日,资产原值合计44785.00,其中:1.土地、房
屋及构筑物02. 通用设备44785.00元。3. 专用设备0元。
4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案06. 家具、用具、装
具等0元。
(四)预算绩效目标情况说明
1)我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管
理,涉及市本级项目 1个,预算资金 182100.00 元。绩效目
标情况详见报表。
2)重点项目预算绩效目标说明。
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梧州市反腐倡
廉信息教育管
理中心
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
一、
专项公用经费
(反腐倡廉)
182100.00
通过实施宣传报
道、廉洁文件、舆
情监测、以案促改
等工作,确保 2025
年全市反腐倡廉
教育工作的顺利
开展,协助主管部
门做好纪检监察
工作。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件