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(一)一般公共服务支出类科目 1348418.60 元,占支出
总预算 81.35%,同比增加 286167.21 元,增长 26.94%。
(二)社会保障和就业支出类科目 130416.00 元,占支
出总预算 7.87%,同比增加 16938.88 元,增长 14.93%。
(三)卫生健康支出类科目 65382.90 元,占支出总预算
3.94%,同比增加 8453.57 元,增长 14.85%。
(四)住房保障支出类科目 113332.80 元,占支出总预
算6.84%,同比增加 28224.96 元,增长 33.16%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1657550.30 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款1657550.30 元。支出包括:一般公共服务支出 1348418.60
元、社会保障和就业支出 130416.00 元、卫生健康支出
65382.90 元、住房保障支出 113332.80 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1657550.30 元,同比增
加339784.62 元,增长 25.78%。其中:基本支出 1475450.30
元,项目支出 182100.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
事业运行 1348418.60 元,其中:基本支出 1166318.60
元,项目支出 182100.00 元。主要用于保障单位日常正常运
行的基本支出、在职职工工资福利等人员经费支出、以及开
展专项工作经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 130416.00 元,主要用
于在职职工基本养老保险缴费。