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( 一)一般公共服务支出类科目 1062251.39 元,占支出总预
算80.61%,同比增加 164174.52 元,增长 18.28%。
( 二)社会保障和就业支出类科目 113477.12 元, 占支出总
预算 8.61%,同比增加 27971.68 元,增长 32.71%。
(三)卫生健康支出类科目 56929.33 元,占支出总预算4.32%,
同比增加 13991.02 元,增长 32.58%。
(四)住房保障支出类科目 85107.84 元,占支出总预算 6.46%,
同比增加 20978.76 元,增长 32.71%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1317765.68 元(不含财政拨款
上年未列支结转收支数),同比增加 227115. 98 元 , 增 长
20.82% ,主要原因是单位全额事业在职在编人员增加,使收入
预 算 总 体 有 所 增 加 。 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款
1317765.68 元;支出包括:一般公共服务支出 1062251.39 元、社
会保障和就业支出 113477. 12 元、卫生健康支出 56929.33 元、住
房保障支出 85107.84 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1317765.68 元,较上年增长
20.82%。其中:基本支出 1115465.68 元,项目支出 202300 元,
具体支出预算如下:
事业运行 1062251.39 元,其中:基本支出 859951.39 元,项
目支出 202300 元。主要用于保障单位日常正常运行的基本支出、
在职职工工资福利等人员经费支出、以及开展专项工作经费支出。