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(一)一般公共预算拨款 410086.97 元,占收入总预算
的100%,同比增加 61097.26 元,增长 17.51%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 410086.97 元,同比增加 61097.26 元,
增长 17.51%。其中,基本支出预算 410086.97 元,占支出总
预算的 100%,同比增加 61097.26 元,增长 17.51%;项目支
出预算 0元,占支出总预算的 0%,同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 321762.16 元,占支出
总预算 78.46%,同比增加 54187.94 元,增长 20.25%。
(二)社会保障和就业支出类科目 37169.28 元,占支出
总预算 9.06%,同比增加 1004.16 元,增长 2.78%。
(三)卫生健康支出类科目 18622.33 元,占支出总预算
4.54%,同比增加 495.80 元,增长 2.74%。
(四)住房保障支出类科目 32533.20 元,占支出总预算
7.93%,同比增加 5409.36 元,增长 19.94%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 410086.97 元。收入包括:
一般公共预算拨款 410086.97 元;支出包括:一般公共服务
支出 321762.16 元、社会保障和就业支出 37169.28 元、卫生
健康支出 18622.33 元、住房保障支出 32533.20 元。财政拨款