6
(二)社会保障和就业支出类科目支出 251122.24 元,
占支出总预算 8.3%,同比增加 20630.56 元,增长 8.96%。
(三)卫生健康支出类科目支出 118078.98 元,占支出
总预算 3.9%,同比增加 2563.71 元,增长 2.24%。
(四)住房保障支出类科目支出 199525.32 元,占支出
总预算 6.59%,同比增加 3060.08 元,增长 1.56%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3026403.15 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款 3026403.15 元。支出包括:一般公共服务支出 2598803.15
元 、 社 会保 障 和 就业 支 出 251122.24 元 、 卫 生 健 康支 出
118078.98 元、住房保障支出 199525.32 元。财政拨款总收
支较上年增长 2.74%,主要原因是项目经费有所增加及人员
经费略有变动。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3026403.15 元,同比增
加 80642.57 元,增长 2.74%。其中:基本支出 2598803.15
元,项目支出 427600 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
行政运行 2187236.58 元,其中:基本支出 1809636.58
元,项目支出 377600 元。主要用于保障本部门日常运转和专
项工作的开展,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等
安排的人员经费支出,按市本级公用经费开支标准安排的办
公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。