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梧州市决策咨询中心 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市决策咨询中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市决策咨询中心单位预算及三公经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市决策咨询中心 2022 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
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三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市决策咨询中心是梧州市委政策研究室所属的全额
事业单位,主要职能是紧扣全市中心工作,建立专家资料库,
组织专家学者,围绕重点难点开展决策咨询,确保决策咨询
的真实性和客观性,让市委、市政府的决策更加科学有效,
为全市高质量发展做好服务保障。
二、机构设置情况
梧州市咨询决策中心是全额事业单位,内未设职能科室。
三、人员构成情况
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梧州市决策咨询中心单位人员编制总数 5 名,其中:全
额事业编制 5 名。其中,在职在编人员 3 人。
第二部分:梧州市决策咨询中心 2022 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 367721.44 元,同比增加
78730.36 元,增长 27.24%收入包括:般公共预算拨款、
政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、
事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是因为在职在编人员有
所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 367721.44 元 , 同 比 增 加
78730.36 ,增长 27.24%。其中:
(一)一般公共预算拨367721.44 元,占收入总预
100%,同比增加 78730.36 元,增长 27.24 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
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2022 年支出总预算 367721.44 元,其中,基本支出预
367721.44 元,占支出总预算100%同比增加 78730.36
元,增长 27.24 %项目支出预0元,占支出总预算的 0%
同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 285079.44 元,支出
总预算 77.53%,同比增加 51746.42 元,增长 22.18%
(二)社会保障和就业支出类科目 36672 占支出总
预算 9.97%,同比增加 11986.56 元,增长 48.56%
(三)卫生健康支出类科目 18466 元,占支出总预算
5.02%,同比增加 6007.56 元,增长 48.22%
(四)住房保障支出类科目 27504 元,占支出总预算
7.48%,同比增加 8989.92 元,增长 48.56 %
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 367721.44 入包括:
一般公共预算拨款 367721.44 元;出包括:一般公共服务
支出 285079.44 元、社会保障和就业支出 36672 卫生健
康支出 18466 元、住房保障支出 27504 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 367721.44 元,其中:
基本支出 367721.44 元,项目支出 0具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运285079.44 元,其中基本支出 285079.44 元,
项目支出 0元。主要用于保障事业单位日常运行支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 36672 元,其中:
基本支出 36672 项目支出 0元。主要用于单位人员基本
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养老保险缴费支出
事业单位医疗支出 18466 元,其中:基本支出 18466
元,项目支0元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。
住房公积金支出 27504 元,其中:基本支27504 元,
项目支出 0元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 367721.44 占支出总预算的 100%
同比增加 78730.36 元,增长 27.24 %。其中
330721.44
89.94%,同比增加 71730.36 元,增长 27.7%
商品和服务支出预算 37000 元,占基本支出预算 10.06%
同比增加 7000 元,增长 23.33 %
2. 本单位无项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 367721.44 元,其中:
327721.44 元,占基本支出预算 89.12%
要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工
资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离
休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 40000 元,占基本支出预算 10.88%。主要包
括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修
(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经
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费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支
出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
2022 年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费安排
因此没有相应的经费预算。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位行政运行经费财政拨款预算 0单位事业运行经
费总预算安排 40000 元,其中:基本支出预算 40000
项目支出预算 0元,同比增加 10000 元,增长 33.33%。主
要原因是在职在编人员有所增加主要用于办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年本部门无政府采购预算,因此未制定政府采购
算。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至20211231,资产原值合计0元,其中:(1
土地、房屋及构筑物0元,2)通用设备0元,(3专用设
0元,(4)文物和陈列0元,(5)图书档案0元,(6
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家具、用具、装具0元。
(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)12个,项目涉
及金额367721.44元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
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6基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
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二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件