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2022 年支出总预算 367721.44 元,其中,基本支出预
算367721.44 元,占支出总预算的 100%,同比增加 78730.36
元,增长 27.24 %;项目支出预算 0元,占支出总预算的 0%,
同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 285079.44 元,占支出
总预算 77.53%,同比增加 51746.42 元,增长 22.18%。
(二)社会保障和就业支出类科目 36672 元,占支出总
预算 9.97%,同比增加 11986.56 元,增长 48.56%。
(三)卫生健康支出类科目 18466 元,占支出总预算
5.02%,同比增加 6007.56 元,增长 48.22%。
(四)住房保障支出类科目 27504 元,占支出总预算
7.48%,同比增加 8989.92 元,增长 48.56 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 367721.44 元。收入包括:
一般公共预算拨款 367721.44 元;支出包括:一般公共服务
支出 285079.44 元、社会保障和就业支出 36672 元、卫生健
康支出 18466 元、住房保障支出 27504 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 367721.44 元,其中:
基本支出 367721.44 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 285079.44 元,其中:基本支出 285079.44 元,
项目支出 0元。主要用于保障事业单位日常运行支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 36672 元,其中:
基本支出 36672 元,项目支出 0元。主要用于单位人员基本