| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,090,478.23 | 1,816,488.15 | 273,990.08 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 1,714,472.69 | 1,703,772.69 | 10,700.00 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 548,712.00 | 548,712.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 326,712.00 | 326,712.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 191,310.00 | 191,310.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 118,208.00 | 118,208.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228,128.32 | 228,128.32 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 112,637.56 | 112,637.56 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9,968.57 | 6,968.57 | 3,000.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 171,096.24 | 171,096.24 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7,700.00 | 7,700.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 357,525.54 | 94,235.46 | 263,290.08 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 26,856.00 | 26,856.00 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 2,600.00 | 2,600.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 8,997.96 | 8,997.96 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 94,235.46 | 94,235.46 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 20,436.12 | 20,436.12 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 106,200.00 | 106,200.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 78,900.00 | 78,900.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18,480.00 | 18,480.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 18,480.00 | 18,480.00 | ||