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基本支出 2090478.23 元,项目支出 514200 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1291556.67 元,其中:基本支出 1291556.67
元,项目支出 0元。主要用于主要用于保障机关日常运转支
出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员
经费支出,按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷
费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。
一般行政事务管理 514200 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 514200 元。主要用于保障项目工作运转。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 2090478.23 元,占一般公共预算支出的
80.26%,同比减少 114577.69 元,下降 5.2%。其中:
工资福利支出预算 1714472.69 元,占基本支出预算
82.01%,同比增加 93487.85 元,增长 5.77%。
商品和服务支出预算 357525.54 元,占基本支出预算
17.1%,同比减少 616620.46 元,下降 63.3%。
对个人和家庭补助支出预算 18480 元,占基本支出预算
0.9%,同比增加 720 元,增长 4.05%。
2.项目支出 514200 元,占一般公共预算支出的 19.74%,
同比减少 182626 元,下降 26.21 %。其中:
工资福利支出预算 7000 元,占项目支出预算 1.36%,同
比无变化。