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中国共产党梧州市委员会老干部局 2025 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:中国共产党梧州市委员会老干部局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党梧州市委员会老干部局 2025 年部
门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中国共产党梧州市委员会老干部局 2025 年部
门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
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第一部分:部门概况
一、主要职
中国共产党梧州市委员会老干部局负责贯彻落实党的
老干部工作方针政策,面对老干部工作遇到的新情况、新问
题,从实际出发,着力落实好老干部的政治、生活待遇,为
全市老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、
老有所教”创造良好条件,积极组织引导全市离退休老干部
为党和人民的事业增添正能量,提升老同志的获得感和幸福
感。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会老干部局共有直属单2个。
其中:行政单位 1个,局属参照公务员法管理事业单位 1个,
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 0个,局属非参
照公务员法管理差额拨款事业单位 0个。行政单位是:中国
共产党梧州市委员会老干部局机关本级。局属参照公务员法
管理全额拨款事业单位分别是:梧州市老年大学(公益一类)
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 0(公益 0类)
局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位是: 0(公益 0类)
中国共产党梧州市委员会老干部局机关内设机构共设 3
个职能科室,分别是:办公室、党建工作和宣传科、服务指
导和文化科
局属参照公务员法管理全额拨款事业单位梧州市老年大
学共4个职能科室(没有行政级别),分别是:办公室、
教务处、活动处、学员处。
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三、人员构成情
中国共产党梧州市委员会老干部局部门人员编制总数
20 名,其中:行政编制 10 名,参公事业编制 9名,全额事
业编制 0名,机关后勤服务控制数 1名。在职在编实有人数
17 人,包括:行政实有人数 10 人、参公事业实有人数 6人、
全额事业实有人数 0人,机关后勤服务控制数人员实有人数
1人。其他聘用人员在职实有人14 人、离退休人员 30 人。
第二部分:中国共产党梧州市委员会老干部局 2025 年部
门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预5306165.12 元,同比增加 750467.87
元,增长 16.47%其中:本年收入预5306165.12 元,同比
增加 750467.87 元,增长 16.47%。收入包括:一般公共预算
拨款、财政专户管理资金收入。支出包括:一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是正
常人员晋升晋级,工资福利、五险一金有所调整;二是增加
财政专户管理资金收入;使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预5306165.12 元,同比增加 750467.87
16.47%。本年收入预算 5306165.12
750467.87 元,增长 16.47%其中:
(一)一般公共预算拨款 3853293.06 元,占收入总预
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72.62%,同比增加 607595.81 元,增长 18.72%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金 1452872.06 元,同比增加
142872.06 元, 增长 10.91%主要是增加聘用人员工资、退
休人员经费、劳务派遣人员经费
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预5306165.12 元,同比增加 750467.87
元,增长 16.47%其中,基本支出预3484865.12 元,占支
出总预算的 65.68%同比增699967.87 元,增长 25.13 %
项目支出预1821300 元,占支出总预算的 34.32%同比增
50500 元,增长 2.85 %其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 4489297.21 元,
支出总预算 84.61%,同比增加 550656.37 元,增长 13.98%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 376259.76
占支出总预7.09%同比增加 117247.12 元,增长 45.27%
(三)卫生健康支出类科目支出 164661.07 元,占支出
总预算 3.1%,同比增加 34073.58 元,增长 26.09%
(四)住房保障支出类科目支出 275947.08 元,占支出
总预算 5.2%,同比增加 48490.8 元,增长 21.32%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3853293.06 元。收入包括:
一般公共预算拨款 3853293.06 元。支出包括:一般公共服
支出 3036425.15 元、社会保障和就业支376259.76 元、
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生健康支出 164661.07 元、住房保障支275947.08 元。财政
拨款总收支较上年增长 18.72%主要原因是增加人员、人员
工资调升、社保费和住房公积金基数调升。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3853293.06 元,同比增
607595.81 元,增长 18.72 %其中基本支出 3438593.06
元,项目支414700 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.2573732.35 元,2573732.35
元,项目支0元。主要用于人员经费和公用经费。
2.一般行政事务管理 462692.8 元,其中:基本支出 47992.8
元,项目支414700 元。主要用于工资福利支出、商品和服
务支出、资本性支出。
3.行政单位离退休 46050 元,中:基本支出 46050 元,
项目支出 0元。主要用于退休费。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 330209.76 元,
其中:基本支出 330209.76 元,项目支出 0元。主要用于
规定比例缴纳在职人员基本养老保险。
5.行政单位医164661.07 元,其中:基本支出 164661.07
元,项目支出 0元。主要用于按规定比例缴纳在职人员基本
医疗保险。
6.住房公积金 275947.08 元,其中:基本支出 275947.08
元,项目支出 0元。主要用于按规定比例缴纳在职人员住房
公积金。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预3438593.06 元,占一般公共预算支出预
89.24%,同比增加 653695.81 元,增长 23.47%。其中
工资福利支出预算 2927726.42 元,占基本支出预算
85.14%,同比增加 658494.19 元,增长 29.02%
商品和服务支出预算 464816.64
13.52%同比减少 4798.38 元,下降 1.02%
对个人和家庭的补助预算 46050 元,占基本支出预算
1.34%同比无变化。
资本性支出预算 0,同比无变化。
2. 项目支出预算 414700 元,占一般公共预算支出预算
10.76%,同比减少 46100 ,下降 10 %。其中:
工资福利支出预算 0占项目支出预算 0%同比减少
6600 元,减少 100%
商品和服务支出预算 409700 元,占项目支出预算 98.79%
同比减少 36800 元,下降 8.24%
对个人和家庭的补助预算 0元,同比无变化。
资本性支出预算 5000 元,占基本支出预算 1.21%同比
减少 2700 元,下降 35.06%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3438593.06
比增加 653695.81 元,增长 23.47%。其中:
人员经费 2973776.42 元,主要包括:基本工资 857844
元、津贴补贴 581148 元、奖金 662499 元、机关事业单位
8
330209.76
163041.07 元、其他社会保障缴费 6625.63 元、住房公积金
275947.08 元、其他工资福利支出 50411.88 元、退休费 46050
元。较上年增长 23.72%主要原因是增加人员、人员工资调
升、社保费和住房公积金基数调升。
公用经费 464816.64 元,主要包括:办公费 31072
邮电费 30600 元、工会经费 30172.62 元、其他交通费用 195600
元、其他商品服务和支出 177372.02 元。较上年增长 21.9%
主要原因是增加人员。
七、一般公共预算经费情况说明
2025 年部门预算全口径安排
况。
2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预23006
元,同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 7846 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 15160 元,同无变
化 。其中:
1)公务用车运行维护费 15160 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算
21260 元,同比无变化。具体如下
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
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2. 公务接待费预算 6100 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 15160 元,同比无变
化。其中:
1)公务用车运行维护费 15160 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
中国共产党梧州市委员会老干部局本级及下属单位共
1个行1个参照公务员法管理的事业单位,行政
行经费总预算安排 1134743.76 元,其中:基本支出预算
465443.76 元,项目支出预算 669300 元,同比增加 13928.74
元,增长 1.24%,主要原因是增加了财政专户管理资金,相
对一般公共预算拨款减少。主要用于办公费、印刷费、水电
费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会
经费、公务用车运行维修费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 69160 元,同比减少 2200 元,
3.08 %其中政府集中采购预算 40160 元,占政府采购
预算的 58.07%同比增加 300 元,增长 0.75%主要原因是
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增加了印刷服务。分散采购 29000 元,占政府采购预算的
41.93%同比减少 2500 元,下降 7.94%主要原因是设备购
置减少。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 28660 元,
财政专户管理的资金安排 40500 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 40000 元,占政府采
购预算 57.84%;工程类采购 0元,占政府采购预算 0%
务类采购 29160 元,占政府采购预算 42.16%
货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金5000 元,
用于日常办公用品;台式计算机,预算金额 6000
教学及办公2.其他计算机,预算金额 5000 元,用于办公
3.通用照相机,预算金额 20000 元,用于教学及办公;4.
学音响设备,预算金额 4000 元,用于教学。
服务类采购主要内容是:1.车辆维修和保养服务,预算
14160 元,用于老干部服务管理用车的车辆保险、年审、
加油、维修、公务用车过桥过路费等;2.刷服费,
金额 15000 元,用于校刊、其他资料印刷费等。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
20241231日,资产原值合计3552331.86元,其
中:1.土地、房屋及构筑0元。2. 通用设备2733922.65元。
3. 3794963.234. 05 .
0元,6. 家具、用具、装具382250.98元。
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(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 2个,预算资金 814000 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
中国共产党梧
州市委员会老
干部局
离退休党工委
工作经费
69000
2025 年度绩效目标为通过举
办离退休干部党支部书记(骨干)
退
退
1条数量指标:项目支出数 1
达到预期目标;1条质量指标:
合格率 100%宣传落实老干部政
策;设 1条时效指标:完成率
100%,按时间完成;设 1条成本
指标:项目费用 69000 元,控制
1
指标:离退休党工委工作 100%
1
100%,服务对象满意度。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活
所取得的收入。
梧州市
老年大学
聘用教师经费
745000
2025 年度绩效目标为落实教
广
员提供优质的学习平台。设 2
数量指标:数量指标 1.
2000 课时,数量指标 2.招收学员
人数 3000 人;设 3条质量指标:
质量指标 1.教学展示活动质量达
100%质量指标 2.教学考核达
100%质量指标 3.学员符合学
校入学要求 80%1条时效指
标:教学进度按时完成 100%
1条成本指标:运转成本 745000
元;设 1条社会效益指标:推动
成年度指标;1条满意度指标:
学员满意度 90%
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3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
照费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出
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第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
上述报表详见附件