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2025 年财政拨款收支总预算 3864582.59 元。收入包括:
一般公共预算拨款 3864582.59 元。支出包括:一般公共服务
支出 2987986.41 元、社会保障和就业支出 365907.51 元、卫
生健康支出 183096.83 元、住房保障支出 327591.84 元。财
政拨款总收支较上年下降 3.15%,主要原因是一是落实过紧
日子要求,压减一般性支出;二是在编人员较上一年度减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3864582.59 元,同比减
少125646.38 元,下降 3.15%。其中:基本支出 3864582.59
元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.事业运行 2,987,986.41 元,其中:基本支出 2,987,986.41
元,项目支出 0元。主要用于保障市紧缺人才储备中心人员
经费支出及日常运行所需的支出。
2.社会保障和就业支出类科目 365,907.51 元,其中:基
本支出 365,907.51 元,项目支出 0元,主要是按照国家统一
规定,为单位在编职工缴纳养老保险。
3.卫生健康支出类科目 183,096.83 元,其中:基本支出
183,096.83 元,项目支出 0元。主要是按在职职工工资总额
的一定比例缴纳医疗保险。
4.住房保障支出类科目 327,591.84 元,其中:基本支出
327,591.84 元,项目支出 0元。主要是按照国家统一规定,
为单位职工计缴的住房公积金。